借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款

以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金:1000 后來(lái)實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫(kù)存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒(méi)有用現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
以前年度的賬,收到發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000,后來(lái)實(shí)際付款時(shí)做賬:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000,實(shí)際收到發(fā)票時(shí),并未用現(xiàn)金支付,這個(gè)要怎么去調(diào)賬呢,涉及到貨幣資金
老師,我收到一張發(fā)票5月份的辦公費(fèi)1萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金支付了5000,我在5月做了借:管理費(fèi)用 10000 貸:現(xiàn)金10000.. 現(xiàn)在1月老板又叫從公戶(hù)里轉(zhuǎn)5000,說(shuō)2022年5月現(xiàn)金只付5000,那我5月出的分錄要怎么調(diào)整了呢?
老師,有一個(gè)費(fèi)用5月份收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理是現(xiàn)金付款,現(xiàn)在費(fèi)用實(shí)際從公戶(hù)付款,這個(gè)要怎么調(diào)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月的賬做錯(cuò)了,有一筆運(yùn)費(fèi)收到發(fā)票入賬了,實(shí)際沒(méi)有付款,但是上個(gè)月做的時(shí)候,已經(jīng)按照付款來(lái)處理了,這月發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?(之前收到發(fā)票,已經(jīng)借:費(fèi)用,貸:銀行存款了)
您好!固定資產(chǎn)車(chē)輛處置會(huì)計(jì)分錄
老師,2022年固定資產(chǎn)加計(jì)扣除300萬(wàn),有9臺(tái)機(jī)器。但是其中一臺(tái)80萬(wàn)在2024年賣(mài)了,之前2023年每年都調(diào)增30萬(wàn)左右,問(wèn)題是在賣(mài)了到2025年每年調(diào)增多少啊,要不要把那賣(mài)掉的原值減掉再調(diào)增啊?(300-80)
老師9月份忘記計(jì)提印花稅,然后企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)上去,印花稅才14.28元,我在想補(bǔ)計(jì)提印花稅在9月然后改申報(bào),還是直接把印花稅做在10月,老師哪種比較妥?
老師,我是五金制造業(yè),我外發(fā)加工,給我開(kāi)專(zhuān)用加工費(fèi)發(fā)票,我可以抵扣增值稅嗎?
老師你好,我們工廠(chǎng)車(chē)床壞了拿到外面加工廠(chǎng)臨時(shí)加工一點(diǎn)產(chǎn)品,這個(gè)加工費(fèi)計(jì)入什么科目
一般個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得那個(gè)稅那個(gè)二維碼一般繳納掃的時(shí)候多長(zhǎng)期限可以?huà)?/p>
老師,這個(gè)電商的然后稅務(wù)是定期定額核定一季度是21.6w,然后抖店7-9到賬46.05w,他系統(tǒng)檢測(cè)出跟申報(bào)不一致這個(gè)要怎么修改,因?yàn)槎悇?wù)那邊都沒(méi)有開(kāi)票的。這個(gè)需要怎么做呢?
購(gòu)400萬(wàn)貨物,只銷(xiāo)售45萬(wàn)收入稅務(wù)局可的查
應(yīng)交增值稅月末必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在是按百分之一計(jì)算嗎
您好,老師。 加工貿(mào)易手冊(cè)是會(huì)計(jì)建立嗎?還是銷(xiāo)售跟單做呢

