你好,借:庫存現(xiàn)金5000 貸:銀行存款5000
老師,20年3月,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費,也不確定能不能回票。我當(dāng)時就直接進(jìn)管理費用(借管理費用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費用(借管理費用、應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅貸:現(xiàn)金)?,F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺新車,但當(dāng)時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當(dāng)時5月份退車的時候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
想問一下老師,至從4月份起,那個小規(guī)模納稅人的普票就直接開免稅的發(fā)票。如我6月份開了一張5萬的普票,在填寫申報表時,填了5萬元,它下面就出現(xiàn)了本月免稅額為1500元。那我在填寫分錄時,怎么做呢?我已做了,借:應(yīng)收帳款5萬,貸:主勞業(yè)務(wù)收入5萬元,因為對方只付5萬元,不付稅款了
老師,我收到一張發(fā)票5月份的辦公費1萬元,當(dāng)時現(xiàn)金支付了5000,我在5月做了借:管理費用 10000 貸:現(xiàn)金10000.. 現(xiàn)在1月老板又叫從公戶里轉(zhuǎn)5000,說2022年5月現(xiàn)金只付5000,那我5月出的分錄要怎么調(diào)整了呢?
老師,1月份工資計提是20萬,借管理費用 20萬 貸 應(yīng)付職工薪酬 20萬 ,本月我又做了付工資,借 應(yīng)付職工薪酬 20萬 貸 銀行存款13萬 庫存現(xiàn)金 7萬 ,但是后面才知道,1月份從公戶付出去是去年12月的工資,然后,1月計提的20萬工資要到2月份才發(fā) ,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢
老師,2021年付出去2筆車輛評估費無發(fā)票,請問平賬的話記營業(yè)外支出,摘要記清理往來科目還是怎樣寫?
那我學(xué)報稅 只學(xué)報增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅就行了是吧 我目前有一家公司是小規(guī)模的 我先從小規(guī)模報稅學(xué)起
A 股東 股權(quán)96%,認(rèn)繳96W,暫未實繳; 現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給 D 股東95%的股權(quán); 1.請問 A 股 東個稅申報怎么繳? 2.以實收資本上的金額 * 持股比例 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價又是什么意思?
老師 預(yù)付款開票怎樣開具才不用交稅
老師,公司章程在哪里看?
老師,提問,請問報個稅是用應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資報個稅
老師,我司是小規(guī)模企業(yè),從事護(hù)理服務(wù)行業(yè),護(hù)理員工資,護(hù)士,管理人員工資,這些要分別怎么記賬呢, 管理人員我知道是計入管理費用,那護(hù)士和護(hù)理員呢 這個怎么記賬
老師,如果公司賬戶有走流水的情況,稅務(wù)局現(xiàn)在查,我們就是一個公司收進(jìn)來就付出了這種情況,可以如實和稅務(wù)局說嘛?有稅務(wù)風(fēng)險嗎?都掛在了其他應(yīng)收應(yīng)付款中
你好老師,我公司收到個人打款過來的收入但是開了發(fā)票給他公司,賬務(wù)上如何處理呢?
老師現(xiàn)在這個國補票啥意思都要開發(fā)票
在摘要備注清楚調(diào)整的憑證號
5000元在2023年一月才付,2022年5月借:管理費用 10000貸:現(xiàn)金10000 發(fā)票是10000,實際現(xiàn)金只付5000
我只要在1月份做賬的時候出借:現(xiàn)金 貸:銀行5000 是嗎
是的呢,你這個不涉及損益,直接調(diào)賬就可以的
好的,謝謝老師
不客氣,摘要注明清楚哈,祝你一切順利歐