你好可以的哦嗯嗯額
老師,我們公司21年申請了高新,21年的審計報告也有研發(fā)費用加計扣除專項審計報告,但在22年的報表中并未提現(xiàn)這個研發(fā)費用,我要去哪里查啊,我想知道22年的匯算清繳要不要做這個審計報告,我這塊不怎么懂,所以來問下老師
老師,我們2022年拿了高新補助,匯算清繳的時候做研發(fā)費用加計扣除專項審計報告,和不做有什么區(qū)別嗎,如果沒做對我們企業(yè)會有什么影響嗎?會不會把這個高新補助拿回去,還是會怎么樣
老師,這個深圳科技部政務(wù)發(fā)展平臺,申報高企發(fā)展年報,這個要怎么操作啊,我們企業(yè)今年哪了高新。但今年沒有研發(fā)費用,明年也不想拿了。沒影響吧
公司今年要進行高新技術(shù)企業(yè)復審。22年—24年企業(yè)實際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤表年報沒有把研究費用列明,季報列明了,企業(yè)所得稅上加計扣除了;2023年有一個月份季報利潤表沒有把研究費用列明,年報列明了一年的研究費用,企業(yè)所得稅上加計扣除了,2024季報利潤表沒有列明研究費用,還沒有進行利潤表年報。 老師我想問以上報表的填寫符合高新復審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結(jié)要不要更正24年季度利潤表(把研究費用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報或者年報利潤表也需要更正,,到時候錯誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
高新技術(shù)企業(yè),22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤表里沒有列明研究費用,在季度利潤表里列明了,企業(yè)所得稅加計扣除了。2023年 第四季度利潤表沒有列明研究費用,年報利潤表列明了一整年的研究費用,企業(yè)所得稅加計扣除了。2024年 每個季度都沒列明研究費用,2024年年報還沒有申報。 我想問今年我們準備高新技術(shù)企業(yè)復審,2022年年度利潤表和2023年第四季度利潤表 、2024年四個季度利潤表,需要做出更正嗎,不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復審?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
老師。今年0申報。不會影響今年已經(jīng)拿到的補助吧,
你好,可以的哦嗯嗯
老師,你的意思是可以0申報,不會影響已經(jīng)拿到的補助是嗎?
你好,是的哦嗯嗯額