您好,同學(xué),是需要做專項(xiàng)審計(jì)的,高企每年都要做
剛進(jìn)的新公司正在申請高新企業(yè),有可行性報(bào)告,立項(xiàng)書,我不明白如果判定發(fā)生支岀是資本化還是費(fèi)用化,這些資料都是第三方做的,所有費(fèi)用都是第三方做的,會(huì)計(jì)按這個(gè)做憑證,我想知道如:如果申請通過是否還要做新項(xiàng)目,新產(chǎn)品,如果不做三年后是否會(huì)要求取消資格及補(bǔ)稅,還有老師說可行性研究報(bào)告和立項(xiàng)書在之前是研究,之后中開發(fā),這個(gè)“之前和之后”是什么之前,什么之后,不理解
請問,我們公司是高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以做加計(jì)扣除,比如當(dāng)年利潤100萬的話,我們匯算做了研發(fā)加計(jì)專項(xiàng)鑒證報(bào)告,可以加計(jì)抵扣50萬,實(shí)際利潤是50萬。但是我再第四季度企業(yè)所得所預(yù)繳的時(shí)候,不想直接按100萬預(yù)繳,做了預(yù)提費(fèi)用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計(jì)變成又要退稅) 可是稅審調(diào)表不調(diào)賬,變成我賬上掛著預(yù)提費(fèi)用,有什么辦法可以解決這個(gè)問題嗎?
我們公司申請高新技術(shù)企業(yè),實(shí)際并沒有研發(fā)部門,買了知識產(chǎn)權(quán)和專利,讓我去修改三年的賬,把一部分費(fèi)用記到研發(fā)費(fèi)用,再修改以前年度企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果申請下來,繳稅優(yōu)惠和領(lǐng)補(bǔ)貼,會(huì)不會(huì)有騙取退稅的嫌疑,現(xiàn)在我沒做這些,該怎樣去勸老板。
老師,我們2022年拿了高新補(bǔ)助,匯算清繳的時(shí)候做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,和不做有什么區(qū)別嗎,如果沒做對我們企業(yè)會(huì)有什么影響嗎?會(huì)不會(huì)把這個(gè)高新補(bǔ)助拿回去,還是會(huì)怎么樣
老師請問我們知識產(chǎn)權(quán)行業(yè),上級說沒完成今年高新指標(biāo),讓我們公司湊數(shù)報(bào)個(gè)高新,可是實(shí)際上我們也沒有研發(fā),就算審計(jì)給調(diào)出有研發(fā)費(fèi)用,如果我們高新沒通過是不就沒什么風(fēng)險(xiǎn),但是一但通過了匯算清繳的時(shí)候要做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是不有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師您好,請問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進(jìn)銀行,老板怕賬戶不用會(huì)封住,老板可以直接打幾萬進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊資本是100萬,認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請問下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺,這樣開的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒問題吧
不做會(huì)怎么樣老師,有什么影響嗎?或者說不做會(huì)有什么后果
除非您不想再申報(bào)高企了,申報(bào)高企是需要專項(xiàng)審計(jì)的,當(dāng)年拿到高企證書,兩年后就要復(fù)審了
意思是說我2022年拿了高企補(bǔ)助,但是我2022年沒有做專項(xiàng)審計(jì),不影響已經(jīng)拿到的錢,但如果說是想繼續(xù)申報(bào)高企,就一定要做專項(xiàng)審計(jì),是這個(gè)意思嗎?
您好,同學(xué),是這個(gè)意思的
老師,公司2022年的報(bào)表也沒有提現(xiàn)出研發(fā)費(fèi)用,在匯算清繳時(shí),研發(fā)費(fèi)用為0,會(huì)有影響已經(jīng)拿到的高企補(bǔ)助嗎?
不會(huì),但這個(gè)研發(fā)費(fèi)用是0是很大影響下次的高企申報(bào),研發(fā)費(fèi)用得歸集呢