你好;? 比如?事業(yè)單位購(gòu)入固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn)(按照確定的成本),貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn),借:事業(yè)支出、專(zhuān)用基金—修購(gòu)基金等,貸:銀行存款、其他應(yīng)付款 等。
2018年購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開(kāi)了,錢(qián)沒(méi)付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費(fèi)26000 貸:其他應(yīng)付款26000 然后這筆錢(qián)去年結(jié)余了,今天撥下來(lái)以后 借:其他應(yīng)付款26000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應(yīng)該是什么科目
老師好,事業(yè)單位購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)8萬(wàn)元,用往來(lái)先支付1萬(wàn)元,其他的錢(qián)先掛賬,分錄做借固定資產(chǎn)8萬(wàn),其他應(yīng)付款8萬(wàn),支付的時(shí)候用往來(lái)的銀行存款支付,怎么做分錄啊
老師我就是想問(wèn)下,我是事業(yè)單位的,固定資產(chǎn)總價(jià)值8萬(wàn),支付了1萬(wàn)元的款項(xiàng),剩余7萬(wàn)有錢(qián)再付,我想做借固定資產(chǎn)8萬(wàn),貸累積盈余8萬(wàn)。借事業(yè)支出1萬(wàn),財(cái)政撥款收入1萬(wàn)。剩余款項(xiàng)有錢(qián)再付,可不可以先把固定資產(chǎn)入賬,不想掛賬可不可以
往來(lái)款賬戶(hù)中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬(wàn)元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來(lái)購(gòu)買(mǎi)了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師,例如,我買(mǎi)回一臺(tái)設(shè)備500萬(wàn),年限10年,23年12月買(mǎi)進(jìn),直線(xiàn)法折舊,假設(shè)殘值為0,年折舊額=50,假設(shè)匯算清繳時(shí),我做一次性扣除,請(qǐng)老師幫我填連續(xù)兩年的匯算清繳的一次性扣除的數(shù)據(jù)(填到一次性扣除的表格里)
小規(guī)模公司扣社保可以不用公戶(hù)嗎,用微信可以嗎
郭老師,那我們成本怎么辦呀?我們調(diào)增的話(huà),成本怎么辦??
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在在的這家公司有3張以前年度的專(zhuān)票沒(méi)有抵扣:①加油票是23年的,價(jià)稅合計(jì)4395.7元;②采購(gòu)發(fā)票是19年的,一張是28713.73元,一張是53684.95元。我查了一下這3張發(fā)票以前都沒(méi)入賬,現(xiàn)在也找不到紙質(zhì)發(fā)票,這種情況該怎么處理?
老師,車(chē)間備用的醫(yī)藥用品怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師你好,請(qǐng)教一下,貨拉拉行程單能做賬么?
工資中如果有考核項(xiàng)是在一發(fā)工資之前扣除,還是在應(yīng)發(fā)工資之后扣除?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司要注銷(xiāo),現(xiàn)賬面有179萬(wàn)其他應(yīng)收款無(wú)法收回,12萬(wàn)的其他應(yīng)付款無(wú)法支付,怎么做賬?謝謝老師!
老師,我新找了一份會(huì)計(jì)工作,公司剛成立,有小商貿(mào)和旅游方面的,老板出去辦事了,電腦昨天才買(mǎi)過(guò)來(lái),桌子還沒(méi)安好,我怪緊張呢
老師,我們酒店裝修的設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入什么科目?