財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借固定資產(chǎn) 8貸財(cái)政撥款收入1 其他應(yīng)付款7預(yù)算會(huì)計(jì),借事業(yè)支出1貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入1
非盈利組織會(huì)計(jì)題目4.事業(yè)單位期末清查盤點(diǎn),盤盈現(xiàn)金0.2萬元,盤盈一臺(tái)固定資產(chǎn),市場(chǎng)價(jià)格為6萬元,無法查明原因并報(bào)批準(zhǔn)予以處置,盤盈B材料200元,經(jīng)查為計(jì)量誤差所致。5.事業(yè)單位收到上級(jí)單位給與的非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金10萬元,非專項(xiàng)資金5萬元,所屬單位上繳的利潤5萬元,已存入銀行。并用銀行存款撥付所屬單位補(bǔ)助4萬元,按規(guī)定上繳上級(jí)單位7萬元。6.某事業(yè)單位7月1日從銀行借入110萬元2年期,年利率5%的借款用于彌補(bǔ)A項(xiàng)目資金。利息每年年計(jì)提支付。7.年末,技術(shù)開發(fā)乙專項(xiàng)項(xiàng)目完成,剩余50萬元,留給本單位自用;職工福利基金計(jì)提2萬元,并用其購買作為固定資產(chǎn)入賬的福利設(shè)備價(jià)值1萬元;計(jì)提并繳納單位所得稅。做政府預(yù)算會(huì)計(jì)年末結(jié)轉(zhuǎn)。8.年末,按營業(yè)收支差額的25%計(jì)提所得稅,做政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年末結(jié)轉(zhuǎn)。
我上一個(gè)問題再問一下提莫老師:老師,這個(gè)2022年虛開出來的16萬多,我們企業(yè)是要需要繳納企業(yè)所得稅的。我這么處理可以嗎?對(duì)于虛開出來的這16萬元。借其他應(yīng)收款一XX 16萬 貸 固定資產(chǎn)清理16萬。 借 固定資產(chǎn)清理16萬元,貸 營業(yè)外收入16萬元。這樣企業(yè)就能把應(yīng)繳的固定資產(chǎn)凈收益這個(gè)企業(yè)所得稅繳納了,缺點(diǎn)就是掛在往來賬里的其他應(yīng)收款(買房人)。這個(gè)錢是收不到的,只能在賬面上掛著了。這樣處理可以嗎?
我買了一臺(tái)機(jī)器,價(jià)值10萬,分三次付款,分別是4萬元+4萬元+2萬元。目前,還剩余2萬元尾款沒支付,我通過其他應(yīng)付款核算。發(fā)票在支付第二次款項(xiàng)的時(shí)候就已經(jīng)到了,機(jī)器也驗(yàn)收合格了,我入賬固定資產(chǎn)10萬元。但是驗(yàn)收完的第二天,機(jī)器開票陸續(xù)出現(xiàn)問題,對(duì)方也派人維護(hù)了,但是最終因機(jī)器問題較多,故對(duì)方提出在尾款2萬元的基礎(chǔ)上,減免1萬元。也就說我們現(xiàn)在只需要支付尾款1萬元,可問題是,固定資產(chǎn)我已經(jīng)入賬@0萬元了,這可怎么辦處理啊
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對(duì)的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
(1)7日不需安裝的固定資產(chǎn)價(jià)格為30萬元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為3.9萬元發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)為0.1萬元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項(xiàng)尚未支付。(2)13日用現(xiàn)金支付違約罰款1萬元,同時(shí)支付7日未付固定資產(chǎn)的款項(xiàng)。(3)19日購入需安裝的固定資產(chǎn)價(jià)格為10萬元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為1.3萬元,發(fā)生裝卸費(fèi)為0.4萬元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項(xiàng)已經(jīng)支付。(4)20日在安裝固定資產(chǎn)過程中發(fā)生安裝費(fèi)如下:領(lǐng)用工程物資安裝價(jià)值1萬,支付企業(yè)安裝工人工資0.6萬。(5)22日上述設(shè)備安裝成功,達(dá)到可使用狀態(tài)。(6)30日計(jì)提本月借款利息0.7萬元。(7)31日計(jì)提固定資產(chǎn)折舊:企業(yè)管理部門用汽車折舊耗用0.2萬元,銷售部門用汽車折舊耗用1萬元,車間生產(chǎn)商品時(shí)設(shè)備折舊耗用4萬元。會(huì)計(jì)分錄,想對(duì)一下我自己寫的會(huì)計(jì)分錄,第二小題不是很明白
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
老師,我們這邊財(cái)政說不能明確余款的資金來源,讓我做借,其他應(yīng)收,貸其他應(yīng)付,還不能直接入賬固定資產(chǎn),需要資金全部支付完畢后才能入賬,你說這樣對(duì)么?
這一萬是哪來的錢付的,不是財(cái)政撥款嗎?固定資產(chǎn)是達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)時(shí)確認(rèn),不是付清款
這一萬元是我這邊基本戶往來款支付的,那是不是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款1萬(明細(xì)科目),其他應(yīng)付款7萬(企業(yè))預(yù)算會(huì)計(jì)不處理。如果下次從財(cái)政撥款里面支付其他的七萬,就借其他應(yīng)付款(企業(yè))7萬,貸,財(cái)政撥款收入7萬呢
直接支付那1萬,不計(jì)入財(cái)政撥款收入,和財(cái)政局也對(duì)不上帳啊
老師剛有錯(cuò)誤我更正下,往來基本戶支付的一萬元我應(yīng)該借固定資產(chǎn)1萬,貸累積盈余1萬。借,其他應(yīng)付款1萬,銀行存款1萬。剩下7萬的余款今后從財(cái)政撥款支付,先借,固定資產(chǎn)7萬,貸其他應(yīng)付款7萬。等支付的時(shí)候借,其他應(yīng)付款7萬,貸,財(cái)政撥款收入7萬。這樣對(duì)么
借固定資產(chǎn)8貸其他應(yīng)收款1 其他應(yīng)付款7
老師,直接支付那一萬是在我往來款有一個(gè)科目下花的錢,不走財(cái)政撥款收入,那一萬我也走其他應(yīng)付,不用進(jìn)累積盈余可以唄
不用記盈利盈余的,嗯,之前掛哪個(gè)科目,你就沖銷那個(gè)科目就可以的
老師,之前有個(gè)老師告訴我走往來款就需要做借,固定資產(chǎn)貸本年盈余,。借其他應(yīng)付款,貸銀行存款我去年也這樣做的賬,但是那個(gè)時(shí)候是一次付清的,這次沒有一次付清,付余款的時(shí)候不會(huì)影響我這邊賬目年底決算吧
之前你把往來資金都放在其他應(yīng)付了?如果是的話,你說的分錄沒問題,我們單位是把往來的錢放其他應(yīng)收,就不涉及到盈余,不會(huì)影響的,賬務(wù)又沒問題
對(duì),我單位資金都在其他應(yīng)付了,明白了,謝謝老師
老師,我做借固定資產(chǎn)8萬,貸其他應(yīng)付款1萬(已支科目),其他應(yīng)付款7萬(對(duì)方)。支付走借其他應(yīng)付款1萬,銀行存款1萬,這樣對(duì)吧
我做借固定資產(chǎn)8萬,貸累計(jì)盈余1萬(已支科目),其他應(yīng)付款7萬(對(duì)方)。支付走借其他應(yīng)付款1萬,銀行存款1萬