同學您好,同學您好,票附到去年的費用憑證下就可以了
這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計將去年的進項票記成了借:管理費用,貸:其他應付款,沒有記庫存商品科目,而且每月銷售商品后沒有結轉(zhuǎn)成本,應該怎樣調(diào)賬呢
老師,2020年5月一筆發(fā)工資做錯了,當時借:管理費用-工資 4200 貸:管理費用-社保 840.56 貸:庫存現(xiàn)金3359.44,2021年怎么做帳務處理
老師,22年有個費用,記賬 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,當時沒有發(fā)票,23年5月才收到發(fā)票,5月應該怎樣記賬
你好老師,我6月份支付了一筆備用金給法人個人賬上,我當時記了借:其他應收款陳***,貸銀行存款。我現(xiàn)在7月份拿到5月份當時開出的加油發(fā)票,我現(xiàn)在記借:管理費用-加油費,貸:其他應收款陳**,這樣正確嗎。
老師好,我們是物業(yè)管在,請問我2023年8月份收到一張2021-2022年暖氣費發(fā)票,我記 借:管理費用-辦公費 貸庫存現(xiàn)金。又收到了一張2022-2023年暖氣費發(fā)票,我也是記 借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金,這樣記賬對不對
方案比選這一塊兒我和標答有小數(shù)點的差異,導致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報和個稅對不上,可是沒有報過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務收入 2100 借其他業(yè)務成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務成本200,我這一筆業(yè)務有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
好的,謝謝老師
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