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老師好,我們是物業(yè)管在,請問我2023年8月份收到一張2021-2022年暖氣費發(fā)票,我記 借:管理費用-辦公費 貸庫存現(xiàn)金。又收到了一張2022-2023年暖氣費發(fā)票,我也是記 借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金,這樣記賬對不對

2023-08-09 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-09 12:51

小企業(yè)會計準(zhǔn)則,做賬之前沒有做的可以。

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齊紅老師 解答 2023-08-09 12:51

不是你們自己使用的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-09 12:52

這個是你們自己使用的嗎?

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快賬用戶3169 追問 2023-08-09 13:11

對,這個是自己使用的,現(xiàn)在已經(jīng)用對公賬戶付款出去了

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齊紅老師 解答 2023-08-09 13:16

你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以做到管理費用

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快賬用戶3169 追問 2023-08-09 13:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-09 13:34

不用客氣,工作愉快。

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小企業(yè)會計準(zhǔn)則,做賬之前沒有做的可以。
2023-08-09
7月借管理費用10 貸其他應(yīng)付10 8月借管理費用10 貸現(xiàn)金10 12借管理費用-10 貸現(xiàn)金-10 借其他應(yīng)付款10 貸現(xiàn)金10 這樣應(yīng)該是對的。
2021-01-05
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
2021-02-01
您好,您這樣寫分錄可以,您收到的是普通發(fā)票,不能抵扣,所以是價稅合計的金額記對應(yīng)的費用,
2020-08-09
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的話直接調(diào)增就行了 分錄沒事
2020-12-17
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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