增值稅不需要視同銷售 所得稅需要。

老師,請(qǐng)問是不是外購(gòu)的用于投分送,視同銷售,用于內(nèi)部,職工福利不視同銷售 自產(chǎn)的用于職工福利不視同銷售
老師,你好,自產(chǎn),外購(gòu),委托加工的用于分配投資贈(zèng)送都視同銷售嗎,用于職工福利的自產(chǎn)和外購(gòu)商品也視同銷售嗎
老師,外購(gòu)的商品用于職工福利和送客戶,稅法上要視同銷售嗎
你好老師,外購(gòu)的貨物用于集體福利,不視同銷售,那如果用于員工福利視同銷售嗎?
老師你好,公司外購(gòu)的商品用于職工福利要不要視同銷售?
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開剩下的180萬(wàn),開完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


所得稅需要是什么意思?是按照福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn),超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的要調(diào)增的意思嗎?
所得稅需要視同銷售的意思。
沒明白,所得稅視同銷售是什么意思,老師
你好,就是所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填寫視同銷售明細(xì)表,在這里面填寫 帳上做管理費(fèi)用福利費(fèi)。
結(jié)果就是匯算清繳所得稅收入要大于增值稅收入,對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。