你好,2021年的應(yīng)付賬款不對,實際應(yīng)該比賬上要多,是什么原因?qū)е碌倪@個差異??
去年實際繳納的附加稅比賬上少導(dǎo)致銀行存款余額對不上,這樣應(yīng)該怎么寫調(diào)整分錄
老師,請問怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的期末余額,報表上比實際的多出很多
老師,報稅的時候?qū)嶋H繳納的增值稅跟賬上的不一樣比賬上的少了兩分錢該怎么處理啊,應(yīng)該怎么做調(diào)賬呀
請問一下老師,賬上有一筆長期應(yīng)付款,還有余額。但是我實際是應(yīng)該支付了,這個賬怎么調(diào)呢
老師,請問2021年的應(yīng)付賬款不對,實際應(yīng)該比賬上要多,這個我要怎么調(diào)賬?分錄是怎樣的,調(diào)增的?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
可能是對方的票開多了
你好,對方的票開多了,就需要退回對方,然后按正確金額開具發(fā)票過來入賬?
我也找不出原因,是別人的賬,我接手就不對,要調(diào)賬,而且之前掛的是應(yīng)付暫估,收到了票就到了應(yīng)付,然后我按應(yīng)付和實際支付的對的賬
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
2021年的,多開了票還有別人方法調(diào)我們自己的賬嗎?內(nèi)賬
你好,2021年的,多開了票 只能是:退回對方錯誤的發(fā)票,然后按正確金額開具發(fā)票過來入賬?
可以做營業(yè)外收入不呢,直接調(diào)?
你好,不可以這樣處理。正確的處理方式是: 退回對方錯誤的發(fā)票,然后按正確金額開具發(fā)票過來入賬?
分錄 怎么寫?
你好,是針對正確金額的發(fā)票??