你好,在哪個正確的?你們開出去的嗎?
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣過了,本月要紅沖重新開,對方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
你好老師,對方5月給我們開的進(jìn)項票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對方想作廢,我們該怎么處理呢
老師,對方還沒給我們成本票,我們已經(jīng)把銷項發(fā)票開出去了,現(xiàn)在要交稅沒有進(jìn)項抵扣,這個是不是下個月開過來了可以再低呀
對方上月數(shù)電票開錯了稅收分類編碼,今月要沖紅重開,我公司上月需要該進(jìn)項抵扣銷項,能抵扣嗎?
4月份的進(jìn)項已經(jīng)抵扣了的,后面發(fā)生銷售折扣對方給我們開了90萬含稅價格紅字發(fā)票,現(xiàn)在要怎么做呀
建安企業(yè)異地施工必須在異地預(yù)交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預(yù)交企業(yè)所得稅按什么稅率預(yù)交?有分包工程增值稅按差額預(yù)交嗎?
老師,我想問一下我們是裝修公司,有個供應(yīng)商幫我們客戶做衣柜,包工包料的,對方開什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權(quán)變更稅務(wù)繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢
公司做房產(chǎn)中介的,從業(yè)主手上收購急售毛胚房60萬,不過戶,我們進(jìn)行裝修,裝修好了賣65萬,針對裝修費(fèi)和我們的增值稅收入該如何確認(rèn)
老師麻煩問問贖證是什么意思沒聽過沒接觸過
老師 你好 我做股權(quán)變更 稅務(wù)完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務(wù)公司之前簽訂合同為350萬元,但是開票為450萬元,系統(tǒng)預(yù)警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒有進(jìn)項,只有銷項,業(yè)務(wù)都是真實,費(fèi)用沒有在公司產(chǎn)生,費(fèi)用在其他公司做費(fèi)用,這個問題怎樣與專管員解釋,老師指導(dǎo)一下
老師,如果兩家公司代理費(fèi)4000不到,老板女人還希望分分鐘秒回,怎樣懟回去比較合適?
請問員工出差坐飛機(jī),他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
銷項沒開對,附編碼時附錯了
那你紅沖銷項稅額 對方已經(jīng)抵扣的話,對方給你開紅的確認(rèn)單,你們開負(fù)數(shù)發(fā)票
已經(jīng)申報了還可以沖紅嗎?
昨天已經(jīng)申報了
二十三萬多金額
可以的 本月沖下個月申報
不用更改已經(jīng)申報了的是嗎?請老師詳細(xì)講解一下,具體怎么操作呀
是的 對方認(rèn)證沒有你說具體的e
能詳細(xì)講解一下,購買方給我們開什么嗎,我在給對方開什么
電子稅務(wù)局發(fā)票使用】-【紅字發(fā)票開具】 點擊【去開票】或【紅字信息確認(rèn)單錄入】 發(fā)票認(rèn)證了,就選擇發(fā)票已認(rèn)證。根據(jù)上面的提示,下一步開出來成功之后,發(fā)給銷售方。銷售方收到了之后,我收到的紅字確認(rèn)單里面點開,然后發(fā)票開具。