你好,下個(gè)月開過(guò)來(lái),可以抵扣下個(gè)月或者之后月份的增值稅應(yīng)納稅額。
老師,你好,就是現(xiàn)在我們公司的進(jìn)項(xiàng)票還沒有回來(lái),要下個(gè)月才回來(lái),但是銷項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月已經(jīng)開出去了,這個(gè)有沒有問(wèn)題
老師,我們租的船舶再轉(zhuǎn)租出去,租給我們的人還沒給我們開發(fā)票過(guò)來(lái),我們轉(zhuǎn)租的已經(jīng)給對(duì)方開票,這樣我們還沒有取到成本發(fā)票,那現(xiàn)在就差兩天就下個(gè)月得報(bào)季度了得交稅了,我們可以先預(yù)提成本嗎
老師,對(duì)方還沒給我們成本票,我們已經(jīng)把銷項(xiàng)發(fā)票開出去了,現(xiàn)在要交稅沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)是不是下個(gè)月開過(guò)來(lái)了可以再低呀
對(duì)方銷項(xiàng)票已經(jīng)開過(guò)來(lái)了,但是錢沒到賬,我這邊可以先抵扣嗎,還是說(shuō)錢沒到賬先不抵扣,如果不抵扣這個(gè)月增值稅會(huì)多交一些,下個(gè)月收到錢,以后我這邊沒有銷項(xiàng)開出去了那還能抵扣之前多交的稅嗎
你好老師,我們6月份銷售了一批出口的汽車,我們給那家出口企業(yè)開具了專用發(fā)票,汽車對(duì)方已經(jīng)出口了,現(xiàn)在海關(guān)那邊說(shuō)是我們沒有把銷項(xiàng)沒交,不給對(duì)方退稅??墒俏覀儺?dāng)時(shí)把我們的進(jìn)項(xiàng)稅抵了銷項(xiàng),這種情況不退出口稅嗎
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,太陽(yáng)能電池需要交消費(fèi)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,可以抵扣的普票農(nóng)產(chǎn)品怎么入帳?
那就是這次要白交了幾十萬(wàn)的稅了?還有什么辦法可以操作呢
你好,需要在當(dāng)月時(shí)間內(nèi)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,才可以抵扣相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額啊
那我可以把開出得銷項(xiàng)發(fā)票全部沖紅了再開嗎,反正開的是普通發(fā)票對(duì)方也還沒抵扣而且我開出得稅率是錯(cuò)得
你好,如果是當(dāng)月開具的銷項(xiàng)發(fā)票,你可以與對(duì)方溝通一下然后作廢掉,等有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候再開具給對(duì)方
問(wèn)題現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,上個(gè)月開出去了
你好,那就只能是先納稅,之后取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再抵扣之后月份的稅款了
而且我們是轉(zhuǎn)租的,租了對(duì)方營(yíng)改增之前的設(shè)備然后轉(zhuǎn)租的,我給開出得稅率是3%,他們說(shuō)我轉(zhuǎn)租的不能開這個(gè)稅率要按9%開所以這樣一來(lái)我開出得發(fā)票是錯(cuò)得是不是可以現(xiàn)在全部紅沖了然后再開出正確的然后再確定進(jìn)項(xiàng)這樣就可以抵扣了再下個(gè)月就可以申報(bào)?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問(wèn)嗎)
疑問(wèn)就是我剛追問(wèn)的呀,能不能紅沖重來(lái)然后下個(gè)月交稅,因?yàn)椴患t沖這樣交稅也是錯(cuò)得稅率不對(duì)到時(shí)查到不是也要補(bǔ)稅更麻煩
你好,對(duì)方接受你單位紅沖,就可以這樣操作
那稅是不是就可以不用這個(gè)月交下個(gè)月再交了?
你好,之前正常開具發(fā)票的月份,還是需要繳納的。 因?yàn)橐呀?jīng)跨月了,無(wú)法作廢發(fā)票,只能是正常納稅了
那想問(wèn)下我這樣開的稅率是不是真的是錯(cuò)得?
你好,如果是一般納稅人,設(shè)備租賃是按13%的稅率啊
配備操作員的是9吧?我轉(zhuǎn)租的不能按簡(jiǎn)易對(duì)吧
你好,配備操作員,是建筑施工? 轉(zhuǎn)租的不能按簡(jiǎn)易征收
建筑公司但這個(gè)不是建筑的,是船舶,海里工作的那種船
如果轉(zhuǎn)租不能簡(jiǎn)易,那融資租賃可以嗎
你好,配備操作員的是按9%