對(duì)的是的,是這么做的
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開(kāi)發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開(kāi)了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒(méi)有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開(kāi)具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開(kāi)票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開(kāi)票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫(xiě)出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
郭老師,我手工計(jì)算本月應(yīng)該交的增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那筆是去年發(fā)票,今年紅沖重開(kāi),可以認(rèn)為:本月增值稅= 銷項(xiàng)+轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng),其中進(jìn)項(xiàng)包含了重開(kāi)的那筆嗎?
那你去年的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?你去年是不是結(jié)轉(zhuǎn)的也不對(duì)呀?你去年的不一致,今年的也不一致。然后累計(jì)出來(lái)余額對(duì)
去年就是舊銷項(xiàng)、舊進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),然后我交增值稅了。然后今年把舊進(jìn)項(xiàng)紅沖,重開(kāi)了一筆進(jìn)項(xiàng)。然后我本期又產(chǎn)生了新銷項(xiàng),新進(jìn)項(xiàng),這種情況,增值稅最后怎么計(jì)算?
銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)交。
那筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還有這里的進(jìn)項(xiàng)稅額包含我新開(kāi)的那筆嗎?
會(huì)計(jì)分錄中 未交增值稅 不是多加了那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)怎么理解?
應(yīng)交稅費(fèi)余額是正確的嗎?上年轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的這個(gè)余額是不是正確的?是正確的話,那其他的科目一定也有余額。
如果上年的余額不正確的,你就調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就是了。
你上年剩余進(jìn)來(lái)的,你轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的時(shí)候不應(yīng)該核對(duì)一下嗎?應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,表示欠了稅款。你實(shí)際沒(méi)有欠稅。從這里不就看出不一樣了?
還有一個(gè)簡(jiǎn)單的方法就是讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一直都有余額 上年帶進(jìn)來(lái) 今年都是正確的 沒(méi)辦法
老師,去年的業(yè)務(wù)憑證是這樣。然后在這個(gè)基礎(chǔ)上,又發(fā)生了新的購(gòu)銷業(yè)務(wù)。 去年年末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 今年年初 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款 今年紅沖 借:庫(kù)存商品? 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:銀行存款? 紅字
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出幾月份申報(bào)的啊 今年申報(bào)的屬于今年啊
老師,不好意思~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還沒(méi)申報(bào) 本月發(fā)票紅沖【發(fā)票是去年的】,重開(kāi),然后本月需要認(rèn)證。本月還發(fā)生了采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)。這種增值稅怎么計(jì)算?
這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出