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您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款

2025-09-16 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-16 19:34

對(duì)的是的,是這么做的

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快賬用戶8084 追問(wèn) 2025-09-16 19:38

郭老師,我手工計(jì)算本月應(yīng)該交的增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那筆是去年發(fā)票,今年紅沖重開(kāi),可以認(rèn)為:本月增值稅= 銷項(xiàng)+轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng),其中進(jìn)項(xiàng)包含了重開(kāi)的那筆嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-16 19:40

那你去年的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?你去年是不是結(jié)轉(zhuǎn)的也不對(duì)呀?你去年的不一致,今年的也不一致。然后累計(jì)出來(lái)余額對(duì)

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快賬用戶8084 追問(wèn) 2025-09-16 19:45

去年就是舊銷項(xiàng)、舊進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),然后我交增值稅了。然后今年把舊進(jìn)項(xiàng)紅沖,重開(kāi)了一筆進(jìn)項(xiàng)。然后我本期又產(chǎn)生了新銷項(xiàng),新進(jìn)項(xiàng),這種情況,增值稅最后怎么計(jì)算?

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齊紅老師 解答 2025-09-16 19:46

銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)交。

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快賬用戶8084 追問(wèn) 2025-09-16 19:55

那筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還有這里的進(jìn)項(xiàng)稅額包含我新開(kāi)的那筆嗎?

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快賬用戶8084 追問(wèn) 2025-09-16 19:58

會(huì)計(jì)分錄中 未交增值稅 不是多加了那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)怎么理解?

會(huì)計(jì)分錄中 未交增值稅 不是多加了那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)怎么理解?
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齊紅老師 解答 2025-09-16 20:01

應(yīng)交稅費(fèi)余額是正確的嗎?上年轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的這個(gè)余額是不是正確的?是正確的話,那其他的科目一定也有余額。

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齊紅老師 解答 2025-09-16 20:02

如果上年的余額不正確的,你就調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就是了。

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齊紅老師 解答 2025-09-16 20:02

你上年剩余進(jìn)來(lái)的,你轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的時(shí)候不應(yīng)該核對(duì)一下嗎?應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,表示欠了稅款。你實(shí)際沒(méi)有欠稅。從這里不就看出不一樣了?

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齊紅老師 解答 2025-09-16 20:03

還有一個(gè)簡(jiǎn)單的方法就是讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一直都有余額 上年帶進(jìn)來(lái) 今年都是正確的 沒(méi)辦法

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快賬用戶8084 追問(wèn) 2025-09-16 20:14

老師,去年的業(yè)務(wù)憑證是這樣。然后在這個(gè)基礎(chǔ)上,又發(fā)生了新的購(gòu)銷業(yè)務(wù)。 去年年末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 今年年初 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款 今年紅沖 借:庫(kù)存商品? 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:銀行存款? 紅字

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齊紅老師 解答 2025-09-16 20:16

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出幾月份申報(bào)的啊 今年申報(bào)的屬于今年啊

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快賬用戶8084 追問(wèn) 2025-09-16 20:25

老師,不好意思~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還沒(méi)申報(bào) 本月發(fā)票紅沖【發(fā)票是去年的】,重開(kāi),然后本月需要認(rèn)證。本月還發(fā)生了采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)。這種增值稅怎么計(jì)算?

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齊紅老師 解答 2025-09-16 20:27

這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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