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老師好,我們上個月有兩張銷項發(fā)票做賬了,月初也申報了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理

2025-09-16 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-16 22:49

您好,這個的話,可以做負數(shù)申報,然后紅沖,這樣就行的

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快賬用戶7969 追問 2025-09-16 22:51

現(xiàn)在補充申報嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-16 22:53

對,現(xiàn)在補充申報,這個

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快賬用戶7969 追問 2025-09-16 23:01

這個操作我還沒做過呢,具體的操作流程呢

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齊紅老師 解答 2025-09-16 23:01

您好,負數(shù)申報,那個開票的地方,可以寫負數(shù)

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快賬用戶7969 追問 2025-09-16 23:04

從哪兒申報呢

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齊紅老師 解答 2025-09-16 23:05

您好,增值稅申報表,附表一

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快賬用戶7969 追問 2025-09-16 23:07

意思是增值稅更正申報,對嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-16 23:08

嗯對是這個意思的哈

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快賬用戶7969 追問 2025-09-16 23:13

那您直接說更正申報我就懂了呀

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齊紅老師 解答 2025-09-16 23:13

嗯嗯,先給您解釋一下,這個

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你好,上月多申報的稅,不做退回。 現(xiàn)在已紅字沖了上月的發(fā)票,下個月申報這個月稅款的時候,按正數(shù)減去負數(shù)之后的收入申報?
2023-12-08
你們開紅字信息申請,對方開負數(shù)發(fā)票后再重開
2024-05-14
您好,分錄是原來分錄的負分錄,申報也是增值稅收入負,會退稅
2024-11-30
需要的紅沖收入,然后再做正數(shù)收入
2024-01-30
你好,做進項轉(zhuǎn)出的,這個是貨物的話,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出 然后再做發(fā)票的,借庫存商品、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸應(yīng)付賬款。
2022-05-07
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