你好 一般是 22年報(bào)表不用改的? ??

老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
你好!老師,請問一下,我們申請高新企業(yè),由第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)給我們調(diào)賬和出審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告我看了一下,審計(jì)附帶的資產(chǎn)負(fù)債表和金蝶系統(tǒng)的導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表,不一致,然后我問了他們,回復(fù)的是由于應(yīng)收、應(yīng)付等科目的重分類,會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)數(shù)不一致的,我不懂這個(gè),想問一下,是這樣嗎
老師,你好,漏記了21年的兩筆關(guān)于費(fèi)用和成本類的賬務(wù),涉及到損益,資產(chǎn),負(fù)債類科目。4月份用以前年度損益做了賬務(wù)調(diào)整,在匯算清繳的時(shí)候要填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這兩個(gè)報(bào)表是按21年12月份的數(shù)據(jù)填寫,還是按照調(diào)整的分錄,重新調(diào)整報(bào)表后填寫???
老師,請問一下,賬上有以前年度損益調(diào)整科目,也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,但是資產(chǎn)負(fù)債表上“未分配利潤”金額和利潤表上的“利潤總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調(diào)整科目金額。申報(bào)電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)時(shí)候,審核不通過,怎么處理呢?
老師,您好。審計(jì)剛發(fā)來審計(jì)后的報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表,重分類了。損益表大類和凈利潤沒變,稅金和附加和管理費(fèi)用下有小科目調(diào)整了。 老師我這個(gè)22年電子稅務(wù)局的報(bào)表要改嗎
老師麻煩問一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn) 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費(fèi)用輔助帳及資料、這個(gè)稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個(gè)網(wǎng)站下載)? 1.2、無形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購無形資產(chǎn)、1.2.2、購買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時(shí)間中斷沒有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過10年了)是否符合要求,如何說明?一般需要提供材料證明這些知識產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動(dòng)? 還有是否涉及工時(shí)比例分?jǐn)??(工時(shí)比例分?jǐn)??)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過來,她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報(bào)表我看不懂這兩個(gè)地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進(jìn)了一輛車,當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場開出的發(fā)票但公司自己未開具發(fā)票,本月報(bào)稅可以報(bào)未開票收入嗎,稅點(diǎn)應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機(jī)械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫存賬?
中秋國慶公司聚餐是做什么費(fèi)用
老師,在員工的工資里扣了工會(huì)會(huì)費(fèi),扣的這一部分工會(huì)會(huì)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是減掉呢還是加在一起申報(bào)個(gè)稅
未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場開票嗎,二手車市場開了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開
老師,你好,對于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 財(cái)務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計(jì)管理費(fèi)用


謝謝老師,老師,審計(jì)老師把22年的管理費(fèi)用-辦公費(fèi)調(diào)555元到研發(fā)費(fèi)用。我匯算,該怎么調(diào)整
你好 填寫在研發(fā)支出表里的
后面賬務(wù)上需不需要處理
你好 你這情況要改賬和原來 報(bào)表的??
您是說,我22年的已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表要改是嗎
你好 是的是這樣的??