同學(xué)你好,麻煩你把合計(jì)數(shù)列出來再看看,另外利潤分配金額是比較大,核對一下,是否有應(yīng)付賬款,或者其他應(yīng)付款。
老師您好,問一下,公司從別人手里接過來的,錄完期初后,我的報(bào)表怎么沒有起初數(shù)據(jù),麻煩老師幫我分析一下
麻煩老師幫我看看這份數(shù)據(jù)的算法對不對?每月有盈利且每月凈利潤有6百多,而期末庫存盤點(diǎn)卻少于期初投入。
老師,你好,前任會計(jì)做出來的外賬,資產(chǎn)負(fù)債表這些數(shù)據(jù),麻煩老師幫我看一下,是不是有很多不妥當(dāng)之處?
老師,我想麻煩你幫我看看這塊,這是前面會計(jì)給我留下的期初數(shù)據(jù),這應(yīng)交稅費(fèi)這塊我看不太懂,我想建賬的話數(shù)據(jù)要怎么填寫啊
請問 我六月份做五月份的賬的時(shí)候,錄五月份的期初數(shù),五月份的期初就是四月份的期末數(shù)嘛,我根據(jù)1月-4月的期末數(shù)來錄我的期初數(shù),對不對,但是我五月份的利潤表沒有數(shù)據(jù)
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報(bào)表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時(shí)申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
應(yīng)付賬款 這個客戶是供應(yīng)商開了票 我再錄金額進(jìn)去是嗎
同學(xué)你好,是的,增加應(yīng)付賬款,減少利潤分配。
差額我就計(jì)入了利潤分配里
同學(xué)你好,是的,所以有應(yīng)付款,就要增加應(yīng)付賬款,同時(shí)減少利潤分配了。
可是沒有供應(yīng)商給我們開票 都是我們付了錢過后,供應(yīng)商才給我們開票
同學(xué)你好,這種情況下,可以與供應(yīng)商核對一下,還有多少沒開票的,記入應(yīng)付賬款即可。
沒有呀 我們都是月月清的
同學(xué)你好,如果月月清的話,就不存在應(yīng)付賬款了,看看老板有墊付的款沒?
也沒有 這個我都問過
同學(xué)你好,這樣的話,就只能檢查資產(chǎn)那邊金額是否正確了。
沒有問題呀 盤了固定資產(chǎn)跟存貨 貨幣資金 是按4月底的余額登記的
同學(xué)你好,這樣就是對的了,那就不用懷疑了。
那我就按這些數(shù)據(jù)當(dāng)期初數(shù)
同學(xué)你好,是的,就按這些數(shù)據(jù)當(dāng)期初數(shù)。
好的 謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價(jià),老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。