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公司之前沒有做過賬,我用4月份的數(shù)據(jù)當(dāng)做期初數(shù) 麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)是對的嗎

公司之前沒有做過賬,我用4月份的數(shù)據(jù)當(dāng)做期初數(shù)  麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)是對的嗎
2023-05-20 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-20 10:22

同學(xué)你好,麻煩你把合計(jì)數(shù)列出來再看看,另外利潤分配金額是比較大,核對一下,是否有應(yīng)付賬款,或者其他應(yīng)付款。

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快賬用戶5701 追問 2023-05-20 10:23

應(yīng)付賬款 這個客戶是供應(yīng)商開了票 我再錄金額進(jìn)去是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-20 10:24

同學(xué)你好,是的,增加應(yīng)付賬款,減少利潤分配。

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快賬用戶5701 追問 2023-05-20 10:25

差額我就計(jì)入了利潤分配里

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齊紅老師 解答 2023-05-20 10:25

同學(xué)你好,是的,所以有應(yīng)付款,就要增加應(yīng)付賬款,同時(shí)減少利潤分配了。

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快賬用戶5701 追問 2023-05-20 10:27

可是沒有供應(yīng)商給我們開票 都是我們付了錢過后,供應(yīng)商才給我們開票

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齊紅老師 解答 2023-05-20 10:29

同學(xué)你好,這種情況下,可以與供應(yīng)商核對一下,還有多少沒開票的,記入應(yīng)付賬款即可。

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快賬用戶5701 追問 2023-05-20 10:30

沒有呀 我們都是月月清的

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齊紅老師 解答 2023-05-20 10:31

同學(xué)你好,如果月月清的話,就不存在應(yīng)付賬款了,看看老板有墊付的款沒?

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快賬用戶5701 追問 2023-05-20 10:31

也沒有 這個我都問過

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齊紅老師 解答 2023-05-20 10:35

同學(xué)你好,這樣的話,就只能檢查資產(chǎn)那邊金額是否正確了。

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快賬用戶5701 追問 2023-05-20 10:36

沒有問題呀 盤了固定資產(chǎn)跟存貨 貨幣資金 是按4月底的余額登記的

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齊紅老師 解答 2023-05-20 10:41

同學(xué)你好,這樣就是對的了,那就不用懷疑了。

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快賬用戶5701 追問 2023-05-20 10:42

那我就按這些數(shù)據(jù)當(dāng)期初數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-05-20 10:43

同學(xué)你好,是的,就按這些數(shù)據(jù)當(dāng)期初數(shù)。

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快賬用戶5701 追問 2023-05-20 10:51

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-20 10:53

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價(jià),老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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同學(xué)你好,麻煩你把合計(jì)數(shù)列出來再看看,另外利潤分配金額是比較大,核對一下,是否有應(yīng)付賬款,或者其他應(yīng)付款。
2023-05-20
你好,對的是的損益類的科目,你沒有填寫本年累計(jì)發(fā)生額。
2022-06-16
你好,同學(xué), 先填寫其他科目,填寫完之后,差額放在未分配利潤科目
2024-02-21
庫存現(xiàn)金,太大,應(yīng)付賬款最好不要是負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款太大,
2021-03-23
您好 根據(jù)前任留下的數(shù)據(jù)填期初數(shù)啊 看這題數(shù)據(jù) 資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者權(quán)益 無法建賬成功的啊
2021-07-06
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