你好,對(duì)的是的損益類(lèi)的科目,你沒(méi)有填寫(xiě)本年累計(jì)發(fā)生額。

我建賬日期是四月份,然后我輸入五月份的憑證,然后我打開(kāi)那個(gè)金蝶軟件里面資產(chǎn)負(fù)責(zé)表看一下,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有起初數(shù),期末數(shù)是有因?yàn)槠谀?shù)是五月份做的賬,所以必然都有,但是沒(méi)有起初數(shù)呢,那個(gè)起初數(shù)是什么原因沒(méi)有呢?
三四五六月份的一起歸集錄入做籌建期建賬數(shù)據(jù)可以嗎?還是一定要分開(kāi)三四五月做期初數(shù)?那六月份的費(fèi)用還能做開(kāi)辦費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問(wèn) 我六月份做五月份的賬的時(shí)候,錄五月份的期初數(shù),五月份的期初就是四月份的期末數(shù)嘛,我根據(jù)1月-4月的期末數(shù)來(lái)錄我的期初數(shù),對(duì)不對(duì),但是我五月份的利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)據(jù)
老師,六月份把賬從代賬公司那邊拿回來(lái),那我科目起初按照五月份期末數(shù)記賬,這樣五月份的資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額和我這六月份新建賬年初余額對(duì)不上啊
科目初始化數(shù)據(jù)已完成 從五月份開(kāi)始,做五月份的賬,查看科目余額表的時(shí)候,為啥期初余額沒(méi)有數(shù)據(jù)
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,查詢(xún)商品稅收分類(lèi)編碼 是哪個(gè)網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺(tái)上的銷(xiāo)售收入都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,電子稅務(wù)局中報(bào)稅時(shí)平臺(tái)上的銷(xiāo)售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報(bào)班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問(wèn)下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來(lái)回到賬,來(lái)回付款的?
你好我從中間接過(guò)來(lái)建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)沒(méi)有勾稽關(guān)系 之前有個(gè)老師說(shuō)涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢(qián)給家人
3季度所得稅申報(bào)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個(gè)實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?


那會(huì)不會(huì)影響我后期做賬呢?
你好,你的利潤(rùn)表,每次申報(bào)給稅務(wù)局的時(shí)候都需要手動(dòng)填寫(xiě),因?yàn)槟愕谋灸昀麧?rùn)喝你帳上的不一致。