借:成本費(fèi)用/存貨類790 貸:應(yīng)付賬款790
公司賬務(wù)之前是代賬公司做,收回后發(fā)現(xiàn)好多問(wèn)題,比如先付款了,未收到發(fā)票,做了預(yù)付賬款;但是收到發(fā)票的時(shí)候他們又做了應(yīng)付賬款,而不是沖預(yù)付賬款;這個(gè)要怎么處理
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒(méi)有收回來(lái),現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請(qǐng)問(wèn)怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師,您好,賬上顯示應(yīng)付賬款是-790,但這家公司發(fā)票都給到了,現(xiàn)在怎么沖平掉呢?之前可能是應(yīng)付預(yù)付,應(yīng)收預(yù)收搞混了
老師你好請(qǐng)問(wèn)我接手了一家公司之前的賬我想打包起來(lái),但是應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付借貸方都有,這個(gè)怎么調(diào)整
老師,公司要把以前年度預(yù)付賬款平掉,預(yù)付賬款是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的,但是沒(méi)有收到貨物也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么平賬呢
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開(kāi)始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說(shuō)是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門(mén)相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購(gòu)貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開(kāi)票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開(kāi)票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開(kāi)具嗎
@董孝彬老師,再次提問(wèn)的,謝謝
3題第一問(wèn)錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒(méi)填數(shù)量和單價(jià),需要重開(kāi)136萬(wàn),會(huì)不會(huì)有預(yù)警
貿(mào)易公司報(bào)損有比例嗎?
公允價(jià)值變動(dòng)損益在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),分別是結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目他本身就是損益類科目,就像費(fèi)用一樣,為什么還要
那需要找790的成本票沖嗎
是的,需要發(fā)票來(lái)沖