你好現(xiàn)在一個企業(yè)有兩個科目的 這兩個科目可以對沖
公司賬務之前是代賬公司做,收回后發(fā)現(xiàn)好多問題,比如先付款了,未收到發(fā)票,做了預付賬款;但是收到發(fā)票的時候他們又做了應付賬款,而不是沖預付賬款;這個要怎么處理
你好老師 這邊之前是代賬會計幫忙做的賬 用了預付賬款 我現(xiàn)在把預付賬款轉(zhuǎn)到應付賬款了 我發(fā)現(xiàn)我都沒有應付賬款了 應付賬款負數(shù)四十多萬了 我該怎么處理 歷史遺留問題 大多是沒有發(fā)票的
#提問#之前采購一批商品未收到發(fā)票先做了暫估,現(xiàn)收到了發(fā)票,可否這樣入賬:收到發(fā)票時借:應付賬款-XX公司 貸:銀行存款 紅沖暫估時 借:應付賬款-暫估應付款 貸:應付賬款-XX公司(公司是小規(guī)模納稅人)?
我們公司之前工程款,沒收到發(fā)票之前呢,他們做了預付款(有很多筆,包括收到發(fā)票的703100這筆,這筆呢總的是718000,20年12月的時候付了703100,還有14900沒付的),然后今年二月份就收到了發(fā)票(718000的發(fā)票),然后當時代理記賬那些人就把預付沖了718000(他是按總的預付款來沖了,沒有分筆數(shù)沖的),然后這個月我們公司把尾款14900付了,請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
老師,我們公司有打貨款,未收到發(fā)票的是不是記入預付賬款先,發(fā)票回來再沖減預付賬款。另外比如費用報銷的發(fā)票沒回來,我又要怎么做會計分錄?我是做內(nèi)賬
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
收入打進法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會計分錄
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
后面需要粘貼附件嗎
不用 自己寫一個說明的