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老師,公司要把以前年度預(yù)付賬款平掉,預(yù)付賬款是通過銀行轉(zhuǎn)賬的,但是沒有收到貨物也沒有開發(fā)票,這個應(yīng)該怎么平賬呢

2024-03-26 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-26 10:33

你好,這個預(yù)付款有退回嗎?? 如果沒有退回,這種情況(沒有收到貨物也沒有開發(fā)票)是不能直接平掉的?

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快賬用戶9504 追問 2024-03-26 10:46

老師,公司要注銷,必須平賬,那應(yīng)該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 10:47

你好,如果沒有退回,又要平賬,賬務(wù)處理是 借:營業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款?

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快賬用戶9504 追問 2024-03-26 10:48

老師,那這樣的話要再匯算的時候調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 10:49

你好,這個支出,是需要做調(diào)增處理的

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快賬用戶9504 追問 2024-03-26 10:50

老師,那應(yīng)該在調(diào)增哪一欄填寫數(shù)據(jù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 10:50

你好,計入與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出欄次?

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快賬用戶9504 追問 2024-03-26 10:53

老師,我能不能用以前年度損益調(diào)整調(diào)平

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齊紅老師 解答 2024-03-26 10:53

你好,如果是跨年損益事項的調(diào)整,可以。

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你好,這個預(yù)付款有退回嗎?? 如果沒有退回,這種情況(沒有收到貨物也沒有開發(fā)票)是不能直接平掉的?
2024-03-26
你好 是的這個分錄可以
2020-08-21
那就是說付款分錄就行了,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 然后成本費(fèi)用正常入賬,沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。 以前年度成本費(fèi)用就正常入賬,如果沒入現(xiàn)在補(bǔ)上用以前年度損益調(diào)整。
2024-02-18
你好!庫存商品做預(yù)估入庫就可以
2021-06-04
你好,如果往來單位是同一個的話,只設(shè)置一個往來科目核算就可以。
2020-08-11
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