你好,這個(gè)預(yù)付款有退回嗎?? 如果沒(méi)有退回,這種情況(沒(méi)有收到貨物也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票)是不能直接平掉的?
關(guān)于往來(lái)科目的處理,1.公司銷(xiāo)售貨物沒(méi)有收到貨款,設(shè)置應(yīng)收賬款進(jìn)行賬務(wù)處理,2.購(gòu)買(mǎi)貨物支付貨款,但沒(méi)有收到發(fā)票,通過(guò)預(yù)付賬款處理,3.預(yù)收貨款沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,通過(guò)預(yù)收賬款處理,這樣處理會(huì)不會(huì)形成往來(lái)賬目混亂?有其他方式處理嗎
貨沒(méi)到、票也沒(méi)到,但是預(yù)付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款可以只用一個(gè)科目,應(yīng)付賬款如果是貸方余額表示應(yīng)付賬款,借方余額則表示預(yù)付的貨款。預(yù)付賬款則相反。如果兩個(gè)科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫(kù),沖應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款。借:庫(kù)存商品 ?貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款-某供貨商。 這樣通過(guò)查看“應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款”明細(xì)賬,就能知道誰(shuí)家的貨物還沒(méi)到,是否已經(jīng)付款。也能看誰(shuí)家的發(fā)票還沒(méi)到。 老師,這樣做對(duì)嗎?
老師,你好!我有兩筆款項(xiàng)!一個(gè)預(yù)付賬款!一個(gè)預(yù)收賬款!現(xiàn)在確定都是沒(méi)有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來(lái)預(yù)付做的:借:應(yīng)付賬款!貸:銀行存款!預(yù)收做賬:借銀行存款,貸:預(yù)收賬款! 現(xiàn)在確定沒(méi)有發(fā)票,該怎么做賬沖銷(xiāo)預(yù)付預(yù)收呢?
賬上A公司掛著應(yīng)收款,但實(shí)際上通過(guò)銀行承兌匯票收回了,只是當(dāng)時(shí)沒(méi)記賬,這個(gè)票據(jù)到底給誰(shuí)了 也查不到記錄了,賬上同時(shí)有應(yīng)付款的掛賬,但實(shí)際也沒(méi)有欠款,我可不可以就當(dāng)這個(gè)承兌給對(duì)方公司了 把賬平掉呢
老師,您好,賬上顯示應(yīng)付賬款是-790,但這家公司發(fā)票都給到了,現(xiàn)在怎么沖平掉呢?之前可能是應(yīng)付預(yù)付,應(yīng)收預(yù)收搞混了
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師,公司要注銷(xiāo),必須平賬,那應(yīng)該怎么處理呢?
你好,如果沒(méi)有退回,又要平賬,賬務(wù)處理是 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款?
老師,那這樣的話(huà)要再匯算的時(shí)候調(diào)增嗎?
你好,這個(gè)支出,是需要做調(diào)增處理的
老師,那應(yīng)該在調(diào)增哪一欄填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢?
你好,計(jì)入與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出欄次?
老師,我能不能用以前年度損益調(diào)整調(diào)平
你好,如果是跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整,可以。