嗯嗯,在5月31日前還能更正申報(bào)的
老師我上個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬元,直接就把資產(chǎn)總額全部填進(jìn)去,就沒有按小微企業(yè)的稅率計(jì)算,而是按25%的稅率計(jì)算申報(bào)的,沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報(bào)后就扣款了,過了申報(bào)期我才去稅局大廳更正的申報(bào),可是那個(gè)稅費(fèi)已經(jīng)扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時(shí)候可以把多繳的稅費(fèi)退回來嗎?這個(gè)要怎么處理
公司2021年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)為10萬,公司申報(bào)了但是一直沒去清繳該筆稅款,2021年度匯算清繳時(shí),該筆10萬預(yù)交稅費(fèi)可以退稅。請(qǐng)問老師,在預(yù)申報(bào)稅款還沒清繳的情況下,能去退稅嗎?還是要先清繳該預(yù)繳申報(bào),再能退稅?
企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了0稅款,在5月31日前還能更正申報(bào)嗎?(發(fā)票沒提供進(jìn)來產(chǎn)生稅款了再把稅款交上)
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務(wù)局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)有繳款10元,繳款后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,進(jìn)行更正申報(bào)后發(fā)現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)稅額為0,那已經(jīng)繳過的稅款還可以退回嗎
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),需要繳納契稅嗎?
老師這道題時(shí)間權(quán)重不懂,一個(gè)季度不是按4個(gè)季度來的嗎?為什么分母是3
請(qǐng)問老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購入印刷品*不干膠標(biāo)簽 計(jì)入什么明細(xì)科目呀
老板出差回來消費(fèi)40多萬,沒有明細(xì),只有不分付款單,也沒發(fā)票,怎么辦
出口香港大學(xué)設(shè)備,不知道稅號(hào),發(fā)票能不開稅號(hào)么
老師,質(zhì)量的模具工裝計(jì)量費(fèi)能入到檢驗(yàn)費(fèi)里面嗎
公司轉(zhuǎn)賬個(gè)人購買蟲草五萬,但是對(duì)方只開了收據(jù),這個(gè)能入賬嗎
老師,我本月補(bǔ)發(fā)24年的工資46700元,這個(gè)人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的減除費(fèi)用提到這個(gè)月一次性扣除,這樣不用代交個(gè)稅呢?
老師,收入是以當(dāng)月的訂單收入來核算收入還是當(dāng)月發(fā)出去的核算收入?
老師,我上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,有兩個(gè)科目點(diǎn)錯(cuò)了,應(yīng)該是貸方庫存商品,都寫成貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)月怎么調(diào)整?而且我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也是按這錯(cuò)誤的銷項(xiàng)稅金額勾選的
老師,更正匯算清繳企業(yè)所得稅是要去大廳申報(bào)還是自己在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)呢?
找到以申報(bào)的匯算,就可以更正