你好,是需要做到一致才是的?
老師,你好,我想問(wèn)一下之前一直零申報(bào)的企業(yè)所得稅季度申報(bào)的季初資產(chǎn)總額不能為0.我填0.01的時(shí)候又說(shuō)和之前的0不一致,這個(gè)情況怎么申報(bào)呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳零申報(bào)是所有內(nèi)容都填0嗎?我看2020年資產(chǎn)寫(xiě)的0.01,如果我也填寫(xiě)0.01的話,資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了?到底要怎么填寫(xiě)呢?有沒(méi)有零申報(bào)的課程?
公司2021年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)為10萬(wàn),公司申報(bào)了但是一直沒(méi)去清繳該筆稅款,2021年度匯算清繳時(shí),該筆10萬(wàn)預(yù)交稅費(fèi)可以退稅。請(qǐng)問(wèn)老師,在預(yù)申報(bào)稅款還沒(méi)清繳的情況下,能去退稅嗎?還是要先清繳該預(yù)繳申報(bào),再能退稅?
老師您好,我們是新企業(yè),企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)資產(chǎn)不能為0,填寫(xiě)了0.01,匯算清繳的時(shí)候0可以申報(bào)過(guò)去,想問(wèn)一下要一致嗎?還是無(wú)所謂?
老師,麻煩問(wèn)一下,第4季度預(yù)繳企業(yè)所得稅全年收入和匯算清繳收入不一致,在申報(bào)匯算清繳的時(shí)候,要填寫(xiě)調(diào)整項(xiàng)目嗎老師
如果24年視同銷(xiāo)售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請(qǐng)幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬(wàn),其他應(yīng)付款30萬(wàn),實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬(wàn));以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬(wàn).現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)。我這樣處理是否可行:第一個(gè),將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營(yíng)業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營(yíng)業(yè)外收入25 貸 本年利潤(rùn) 25 第三 ,借 本年利潤(rùn)25 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個(gè)項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬(wàn)塊錢(qián),目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開(kāi)支,但是我在五月做匯算清繳時(shí)候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時(shí)間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動(dòng)負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長(zhǎng)期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購(gòu)買(mǎi)方,現(xiàn)在要退貨,開(kāi)紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒(méi)有抵扣的,請(qǐng)問(wèn)下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們?cè)購(gòu)姆课葜薪槟抢镒夥孔樱煞课葜薪榘炎饨鸢l(fā)票開(kāi)給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請(qǐng)出口退稅的依據(jù)(首單退稅會(huì)要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒(méi)有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說(shuō)前面公司未繳納房產(chǎn)稅對(duì)我們有沒(méi)有影響,我懷疑他們沒(méi)有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開(kāi)租金票給我們
在本月22號(hào)之前含22號(hào),都可以提交出口退稅嗎?過(guò)了征期是不是就要到下個(gè)月才能提交了?
請(qǐng)問(wèn)老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒(méi)劃走那么多錢(qián),因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對(duì)不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目
好的,那我也寫(xiě)0.01.謝謝您
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。