你好,這個是找對方索取發(fā)票才是的,而不是?自己去稅務(wù)局開發(fā)票。
老師,請教一下!公司合作人買了很多東西在公司報銷的,已經(jīng)入帳報銷,但現(xiàn)在由于一些特殊情況,與合作人終止合作,之前給他買的東西由第三家公司接管,相當于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,但第三方要求公司開發(fā)票,公司開的服務(wù)費發(fā)票,這第三方公司把這筆款打我們公司帳上,我們給他開了收入發(fā)票,您說這個資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的事怎么處理?領(lǐng)導(dǎo)的意思是想把這些花的錢費用再沖掉,能有什么辦法嗎?
老師,您好,我們公司是一般納稅人,和銷售方一個體戶發(fā)生了一筆合同金額25000的技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在這個個體戶不想找稅務(wù)局給我們代開發(fā)票,讓我們自己去開,那我們自己去找稅務(wù)局代開的話需要交多少錢呢,這個可以讓個體戶付
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當然人家稅率肯定是按實際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險點嗎?因為是建筑公司,按道理應(yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風(fēng)險點嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因為是銷售。
老師 我們公司在網(wǎng)上買東西和個人那里買東西好幾家合計3500左右不能開發(fā)票,自己去稅務(wù)局開需要那些資料
老師,你好,我公司現(xiàn)在想招幾個技術(shù) 人員,可不可以由我公司的股東另外一家公司去招人簽合同,而我們公司來付工資,這樣的話,我們公司和我公司股東這家公司要簽什么協(xié)議?股東那家公司需要開發(fā)票給我公司嗎
小酒店購買的床上用品如何做帳
老師好, 24年第一季度繳納的企業(yè)所得稅,7000元,在25年匯算清繳的時候退回,這種會計科目要怎么做啊
老師你好,外購的商品運輸費,是另外付的運費的,這個分攤到每件產(chǎn)品資本化的分錄怎么做
老師,客戶剛買的東西我給他開了錢,他馬上就把錢轉(zhuǎn)給我了,我應(yīng)該怎么記分錄呢?
匯算清繳。。。。。。 賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,個稅系統(tǒng)上的工資金額。這4個都怎么看?數(shù)是怎么來的
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(含:學(xué)術(shù)交流與研討費、咨詢服務(wù)費),開票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費嗎?經(jīng)營范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費、咨詢服務(wù)
老師,我根據(jù)科目余額表出報表,資產(chǎn)負債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報表?
就是這個界面,本期金額其實是累計數(shù)
對方不給開票
你好,那就只能做無票支出處理了?
無票支出有金額限制沒有,是不是匯算清繳的時候不作為費用就可以了
你好,沒有限制,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理就是了?
好的 老師這樣稅務(wù)來查有問題沒有
你好,納稅調(diào)增了,查也沒有問題的?
老師 納稅調(diào)增是不是就要按照25%來交稅
你好,可能導(dǎo)致需要補稅。 也可能不需要納稅的(比如本來虧損,調(diào)增之后還是虧損。)
好的 謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。