您好,退稅 1、借:以前年度損益調整 7000 貸:利潤分配未分配利潤 7000 2、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 7000 貸:以前年度損益調整 7000 3、借:銀行存款 7000 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 7000
企業(yè)所得稅匯算清繳時退回多繳納的企業(yè)所得稅應該怎么做分錄?第四季度年度扎賬時需要做退稅的分錄嗎,還是等到次年匯算清繳時再做分錄。
2022年第一季度交的企業(yè)所得稅 今年做匯算清繳的時候 退回了 是不是要調整 以前年度損益調整 會計分錄怎么做啊 老師幫忙給寫一下
找郭老師。請問23年1季度繳納的企業(yè)所得稅,今天在做匯算清繳的時候已退回公戶,怎么做分錄?
老師好,請問一下24年中間企業(yè)有繳納過企業(yè)所得稅,如果匯算清繳調增之后的應納稅額是負數(shù)的話是不是就得退稅,而不能25年第一季度預繳所得稅時抵扣
老師 你好 如果25年第一季度利潤總額為正數(shù),24年利潤總額為負數(shù),在沒有做24年企業(yè)所得稅匯算清繳之前25年4月份報一季度企業(yè)所得稅的時候是不是要先預交企業(yè)所得稅款
村居借款給另一個村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬,利息2.2%,各方分錄怎么寫?請指教,謝謝!
做技術服務的小規(guī)模,有筆支出也是讓對方做技術服務的,這個入費用還是主營業(yè)務成本呢?
老師,計提工資時分錄做成了 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提個稅 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-個稅 分錄做成這樣了。對嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對外公司對往來的么?
收到兩萬多的軟件開發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開了普票18000,為啥報表自動帶出來的本期免稅額是534.65
老師。我申報表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個文旅空間,溝通政府專項旅游資金申報取得政府補助50萬,但是對應的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問下電商稅是電商之前的營業(yè)收入都要補稅嗎?還是說從7月1號之后的營業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會正常追繳?或者老師稅局的相關文件嗎
這3個會計科目都要做是嗎?是按照你這個順序做嗎
您好,是的,要做的哦