您好,這樣的話,那你們可以正常做收入啊
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶一直沒付款,也不會(huì)付款了,現(xiàn)在公司要注銷,讓客戶把發(fā)票退回來,但客戶弄丟了,這個(gè)怎么處理?
老師您好,我單位一般納稅人企業(yè),我單位無償贈(zèng)送貨物給客戶~按稅法需要視同銷售,會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢~所得稅這方面怎么處理呢,記在營(yíng)業(yè)外支出?
老師,應(yīng)收賬款下,有一個(gè)客戶兩分錢已經(jīng)收不回來了,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,而且就那兩分錢,客戶都懶得對(duì)賬,查賬去處理,我企業(yè)這邊應(yīng)該怎么處理???
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,我們單位原本是成品的最后一道工序就可以銷售了,但是客戶又需要在最后一道工序上再加一道工序,這個(gè)我們單位沒法做,需要去外邊加工,然后再銷售給客戶,像這樣怎么去做賬務(wù)處理?
老師好 一般人企業(yè)還沒來得及給客戶開票 客戶單位就注銷了 這邊賬務(wù)要怎么處理
本月出口應(yīng)征稅貨物,一開具發(fā)票,我并沒有在未開具發(fā)票那邊填寫紅沖數(shù)據(jù),但到提交申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入為負(fù),是因?yàn)?月我跨年紅沖了24年的未票收入嗎,但合記起來也不是負(fù)數(shù)啊
老師您好,工商年報(bào)中在職人數(shù)總數(shù)對(duì)的,高校人數(shù)失業(yè)再就業(yè)這些都填0可以嗎?人數(shù)太多了,統(tǒng)計(jì)有困難,可以嗎一直都是這樣填的
老師,我單位收到紅字發(fā)票,是部分沖紅的,原來那張去年已認(rèn)證,我入賬進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可增值稅申報(bào)不行,怎么辦
工商年報(bào)中高校畢業(yè)人數(shù)一直以為高校學(xué)歷人數(shù),所以一直都是填錯(cuò)的往期的數(shù)據(jù)可以不做修改了嗎?
您好老師,在建工程,23年底完工,一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),在今年5月份轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),之前的折舊是否需要補(bǔ)提呢?
老師指導(dǎo)一下哈,就是電子稅務(wù)局招工當(dāng)時(shí)填的工資6963.32元,報(bào)個(gè)稅也是6963.32元,但是做賬發(fā)工資少了0.32元,就兩個(gè)人沒影響吧。
老師,我們是充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè),給客戶提供充電服務(wù),我6月份收到5月份的電費(fèi)賬單怎么做賬
電子稅務(wù)局是否可以打印員工的參保證明
請(qǐng)問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師要現(xiàn)有公司控股另一個(gè)公司,另一個(gè)公司可以取消監(jiān)事嗎
發(fā)票開不出去 賬不平怎么辦
你做未開票收入不行嗎
不太懂 開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票我們抵稅了
對(duì)啊,所以你就不開票,申報(bào)未開票收入,這個(gè)也可以呀
發(fā)票開不出去 設(shè)備也在庫(kù)里出不去
對(duì)啊,不開票啊這個(gè)。。就是直接做未開票收入啊
設(shè)備只針對(duì)他家購(gòu)買訂制的 總在庫(kù)里放著?
啥意思?你們買了,東西也不給人家?
另外抵稅那部分稅款是不是得調(diào)出來啊
對(duì)的,那樣的話就需要了
不是不給人家 是東西已經(jīng)給人家了 但是開不出去發(fā)票 庫(kù)存商品里有這臺(tái)設(shè)備
那你就做轉(zhuǎn)出吧這個(gè)
具體步驟 老師
借 庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師 做未開票收入有沒有風(fēng)險(xiǎn)
整體這個(gè)是沒有的哈,沒有
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您開心的