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老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶一直沒付款,也不會(huì)付款了,現(xiàn)在公司要注銷,讓客戶把發(fā)票退回來,但客戶弄丟了,這個(gè)怎么處理?

2020-12-09 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-09 18:18

你好,那就要沖紅這個(gè)發(fā)票了。

頭像
快賬用戶6099 追問 2020-12-09 18:19

客戶發(fā)票退不回來紅沖會(huì)有問題么?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-09 18:24

要看情況處理,建議先去稅局問下,可能會(huì)罰款,可以沖紅的。

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你好,那就要沖紅這個(gè)發(fā)票了。
2020-12-09
你好,實(shí)際你是和誰的業(yè)務(wù)?
2025-01-08
你好,你們出一個(gè)委托收款證明就可以的。
2021-05-24
你好這個(gè)寫協(xié)議這個(gè)就可以,寫協(xié)議就可以,貼后面,xx公司委托xx公司代付xx 貨款大致這樣
2021-06-25
這種情況可能涉及到發(fā)票和賬戶的對(duì)應(yīng)問題。首先,確保A公司開具的發(fā)票正確無誤。然后,與B公司溝通,確認(rèn)款項(xiàng)支付情況及雙方財(cái)務(wù)流程。如果B公司已收到款項(xiàng),A公司應(yīng)向B公司提供相應(yīng)發(fā)票,確保財(cái)務(wù)記錄一致。關(guān)鍵在于保持良好的內(nèi)部溝通和遵循財(cái)務(wù)規(guī)定。如有需要,可咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師獲取具體操作建議。
2024-10-15
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