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老師,客戶在2021年開了發(fā)票,但是剩余7000沒有付款,現(xiàn)在24年客戶退了5000的貨,只要求我們付2000,剩余5000的發(fā)票也沒有找我們退回,這個賬務(wù)怎么處理?

2024-02-18 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-18 11:24

你好,是你的供應(yīng)商給你開了發(fā)票,開了7000。

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快賬用戶4216 追問 2024-02-18 11:26

是的老師,供應(yīng)商給我們之前開了16萬,付了一部分,剩余7000

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齊紅老師 解答 2024-02-18 11:28

借庫存商品,貸銀行存款,應(yīng)付賬款7000,借應(yīng)付賬款5000,帶庫存商品5000,借應(yīng)付賬款2000,貸銀行存款2000。這個開的是專票還是普票?

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快賬用戶4216 追問 2024-02-18 11:28

我們退了5000的貨,現(xiàn)在支付了剩余的2000貨款,之前給我們開的專票

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齊紅老師 解答 2024-02-18 11:31

你好,你們把發(fā)票認(rèn)證了,你開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,必須紅沖,因為這個影響你的庫存 你單位開了紅字信息表之后,借應(yīng)付賬款,5000貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款2000,貸銀行放款。

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快賬用戶4216 追問 2024-02-18 11:42

老師,要是供應(yīng)商不配合我們處理怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-02-18 11:44

投訴他稅務(wù)局就是。

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你好,是你的供應(yīng)商給你開了發(fā)票,開了7000。
2024-02-18
你好,那就要沖紅這個發(fā)票了。
2020-12-09
你好; 原來預(yù)付的款。 你怎么掛分錄的。 這樣好判斷怎么去做退款分錄
2021-12-31
你好,現(xiàn)在直接開就可以的,是貨物的嗎?你看一下哪些貨物沒有開給他開相當(dāng)于是今年的收入。
2024-08-28
讓客戶找原來那個人開個說明,說明這個款退回老板名下
2024-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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