你好,你入庫(kù)的時(shí)候做到了是生產(chǎn)成本嗎?如果是的話,你委托別人加工,借委托加工物資, 貸生產(chǎn)成本,借委托加工物資,加工費(fèi) 貸銀行存款 收回來(lái),借庫(kù)存商品,貸委托加工物資。
老師好,我們單位是貿(mào)易單位,沒(méi)有生產(chǎn)資質(zhì),就購(gòu)買了原料輔料委托其他單位加工成成品再銷售,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,就是原料發(fā)給加工單位后先要第一道工序生產(chǎn)成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料發(fā)給他們了,有做好的成品直接從加工單位發(fā)出給客戶了,但是還有半成品在加工單位那里沒(méi)有全部生產(chǎn)完,那我們單位該怎么核算成本呢,怎么會(huì)計(jì)處理
就是我們有家客戶是做家具行業(yè)的,是制定的,就是我們給客戶做櫥柜,或者是書柜,還有家具等;然后是去客戶家量好尺寸,我們又把尺寸給我們供貨商,供貨商賣給我柜體(就是已加工好的木板),他們是用平方米來(lái)計(jì)算,然后我們拿回來(lái)要用螺絲釘或者膠組裝成書柜或者是櫥柜那些,然后銷售給我們的客戶,我們開給客戶的發(fā)票是按套來(lái)開的,那老師麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我做賬務(wù)處理的時(shí)候是先進(jìn)原材料然后再領(lǐng)料進(jìn)生產(chǎn)成本,然后在入庫(kù)存商品,再銷售;還是直接入庫(kù)存商品,直接銷售呢[愉快]
想問(wèn)一下,我是工業(yè)企業(yè),有一批貨去年已經(jīng)發(fā)給客戶,發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題,今年退貨了,退貨后我們只需要進(jìn)行對(duì)最后一道工序加工一下即可,不使用主原材料,會(huì)耗費(fèi)一些低值易耗品,這個(gè)重新加工完的產(chǎn)成品還需要再入庫(kù)嗎,這個(gè)如果產(chǎn)成品入庫(kù)怎么做
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們單位原本是成品的最后一道工序就可以銷售了,但是客戶又需要在最后一道工序上再加一道工序,這個(gè)我們單位沒(méi)法做,需要去外邊加工,然后再銷售給客戶,像這樣怎么去做賬務(wù)處理?
老師您好,我單位是生產(chǎn)制造企業(yè)。我咨詢問(wèn)題是:面材料最開始一次投入,然后分工序再投入不同的原料,但是幾道工序下來(lái),同時(shí)把這個(gè)整體切割成不同的三種產(chǎn)品,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么核算用料呢?成本BOM表里是0.25、0.25、0.5這么分配的,但我認(rèn)為這三個(gè)產(chǎn)品是同時(shí)切割出來(lái)的,不會(huì)單獨(dú)去做其中一件。
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開票也沒(méi)有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
老師好,委托加工物資回來(lái)有部分廢品的
你好,廢品你們單位承擔(dān)的嗎?
廢品我們拉回來(lái)的,加工單位純粹收取加工費(fèi)
廢品你們單位承擔(dān)的話,做到產(chǎn)品的成本里面,就在委托加工物資里面,這個(gè)庫(kù)存商品是你實(shí)際入庫(kù)的數(shù)量,但是這個(gè)成本是所有的報(bào)廢和不報(bào)廢的合計(jì)。
這個(gè)廢品也是有實(shí)物的
他這個(gè)廢品還能使用的嗎?
這個(gè)廢品不能再生產(chǎn)使用,可以當(dāng)廢品出售
你好,那借庫(kù)存商品廢品, 庫(kù)存商品產(chǎn)品 貸委托加工物資,最后一個(gè)修改一下。
委托加工時(shí): 借:委托加工物資 貸:生產(chǎn)成本 支付加工費(fèi)時(shí): 借:委托加工物資 貸:銀行存款 收回來(lái)時(shí): 借:庫(kù)存商品-正品 借:庫(kù)存商品-廢品 貸:委托加工物資
是這樣的分錄對(duì)吧
你好是的,是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。