是4月先計(jì)其他應(yīng)收、5月再入費(fèi)用的。
老師~我想咨詢一下 從8月到12月農(nóng)民工的工資 每個(gè)月我都去更改申報(bào)了農(nóng)民工的個(gè)稅 但工資12才發(fā) 可行嗎? 一共5個(gè)月的工資,我這個(gè)月會(huì)實(shí)發(fā)到每個(gè)農(nóng)民工的卡里,還想咨詢的是:我一次性把5個(gè)月一起在同一筆里發(fā)放可以嗎?還是必須得按月分成5筆然后一筆一筆的在這個(gè)月發(fā)呢?假設(shè)其中一個(gè)農(nóng)民工張三,每月工資4000,5個(gè)月工資合計(jì)2萬,我在12月實(shí)發(fā)到他的卡里,可以按總數(shù)2萬一筆發(fā)放嗎?還是得按5筆,每筆4000來發(fā)呢?
老師!我有一筆委托外部加工費(fèi),于4月先行預(yù)付給了,到現(xiàn)在也沒收到發(fā)票入賬,6月份我要把這筆費(fèi)用入賬,可以先這樣做:借:制造費(fèi)用-外部加工費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 ,等到發(fā)票收到后沖回再重新做賬可以嗎
我們30號(hào)餐飲開了個(gè)10000的免稅發(fā)票,1號(hào)才發(fā)現(xiàn),所以5月才沖銷,就導(dǎo)致4月申報(bào)增值稅有一筆免稅收入,但是這樣是錯(cuò)的,我應(yīng)該要怎么調(diào)整,申報(bào)增值稅可以直接把這一筆計(jì)入未開票銷售額中
你好..4月份開出去的發(fā)票.銷售的貨物.4月份已經(jīng)入庫.但是發(fā)票在5月份開過來的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個(gè)暫估入庫嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本嗎 等到5月份發(fā)票來了以后再?zèng)_回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師,4月給員工報(bào)銷了一筆錢,一部分缺發(fā)票,這個(gè)發(fā)票5月才開過來,可以放到4月報(bào)銷那筆后面嗎?還是4月先計(jì)其他應(yīng)收、5月再入費(fèi)用
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎