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我們30號餐飲開了個10000的免稅發(fā)票,1號才發(fā)現(xiàn),所以5月才沖銷,就導(dǎo)致4月申報增值稅有一筆免稅收入,但是這樣是錯的,我應(yīng)該要怎么調(diào)整,申報增值稅可以直接把這一筆計入未開票銷售額中

2022-05-10 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 10:39

您好!4月份開免稅發(fā)票是可以的啊

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快賬用戶4245 追問 2022-05-10 10:41

可是這比收入是應(yīng)該交稅的,只是我們開錯了,我們不需要調(diào)整嗎?這樣直接填免稅,會不會有稅務(wù)風(fēng)險

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齊紅老師 解答 2022-05-10 10:43

你好!是因為什么不免稅?

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快賬用戶4245 追問 2022-05-10 10:44

開錯了,剛好又是月底,就在五月沖紅了,所以這比收入我在申報四月增值稅時,是要交稅的,我是不是應(yīng)該調(diào)整,不應(yīng)該填免稅

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齊紅老師 解答 2022-05-10 10:46

你好!不是,你5月應(yīng)該申報4月不含稅。然后5月重開,6月申報的時候交稅

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快賬用戶4245 追問 2022-05-10 10:47

您的意思是,要把這10000填在免增值稅這一欄嗎,這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險,因為本來就是應(yīng)該交稅的,我們也沒有免稅業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2022-05-10 10:47

你好!這個不會的。就是這樣操作

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您好!4月份開免稅發(fā)票是可以的啊
2022-05-10
對的是的,是這么做的
2023-06-04
4月發(fā)生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發(fā)票, 你們1月咋申報的這個??
2020-12-29
如果說重回的話,這個增值稅你直接沖減營業(yè)外收入處理。
2022-11-04
同學(xué), 不需要改5月份的報表。 可以以5月份的匯率做到6月份的收入中。
2021-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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