你好,委托外部加工費,需要通過? 委托加工物資? 科目核算才是的?
老師!我有一筆委托外部加工費,于4月先行預(yù)付給了,到現(xiàn)在也沒收到發(fā)票入賬,6月份我要把這筆費用入賬,可以先這樣做:借:制造費用-外部加工費用 貸:預(yù)付賬款 ,等到發(fā)票收到后沖回再重新做賬可以嗎
老師好!我們是服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費,我記賬時是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應(yīng)該沖銷以前的預(yù)付賬款?借:制造費用 貸:預(yù)付賬款。請問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
老師好!請耐心看完我以下問題陳述, 服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費,我記賬時是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應(yīng)該沖銷以前的預(yù)付賬款?借:制造費用 貸:預(yù)付賬款。請問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,幾個月前我們給了專利機構(gòu)一筆款,本月對方給我們退回了一部分,相應(yīng)發(fā)票也退回了,我做了兩筆分錄,收到錢時借:銀行存款 借:—應(yīng)付賬款;票到是借—管理費用 貸—應(yīng)付賬款。這樣做可以嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬