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老師好!請耐心看完我以下問題陳述, 服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費(fèi),我記賬時(shí)是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計(jì)提制造費(fèi)用,是不是應(yīng)該沖銷以前的預(yù)付賬款?借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。請問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?

2022-07-25 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-25 12:47

我覺得你這樣處理不對。你就是計(jì)入了制造費(fèi)用可以,但是他也不能轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢。所以說這樣還會多交所得稅的。

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齊紅老師 解答 2022-07-25 12:48

你收入過高,你應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際的銷售成本才對。

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-25 12:48

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。這樣才是增加成本了,才會減少利潤。

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快賬用戶5992 追問 2022-07-25 13:02

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-25 13:07

不客氣的,祝您工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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