同學(xué) 你好?業(yè)務(wù)招待費是必須要調(diào)整的 沒錯。

老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費是不是必須要調(diào)整呢,我去年匯算時好像都沒調(diào)
老師,22年業(yè)務(wù)招待費收到的是收據(jù),在當(dāng)時入賬了,像這種情況在企業(yè)所得稅匯算清繳時 業(yè)務(wù)招待費怎么調(diào)整
老師好,請問所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費是如何調(diào)整的?謝謝!
去年有筆業(yè)務(wù)招待費企業(yè)所得稅年度匯算清繳時沒有及時調(diào)出來納稅能放今年調(diào)整嗎?
老師,請問2023年匯算2022年度清繳時業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增了40000,2023年做了補繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調(diào)整報表呢?
老師,手工賬負數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
那之前年度的沒調(diào)整有沒影響的,還有如果總收入是3000多萬,招待費有55萬多,是按60%稅前扣除劃算還是按總銷售額的千分之五的劃算呢
同學(xué) 你這個是按兩者的屬低來調(diào)增,不是你想選哪個劃算就可以的。
系統(tǒng)自動選的,對嗎
同學(xué) 是的 系統(tǒng)自動強制的。
老師像這種提示不用填期間費用表的,那是不是自己要勾上去把業(yè)務(wù)招等費調(diào)整出來昵
同學(xué) 是的 如果你們有這個業(yè)務(wù)招待費 就是勾選上。