你好,這個(gè)只能在當(dāng)年做納稅調(diào)整

在所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有超過營業(yè)收入的0.5%時(shí)還要納稅調(diào)整嗎?
年底要做納稅調(diào)整增加額嗎,比如招待費(fèi)調(diào)整了預(yù)提所得稅,等明年匯算清繳時(shí)直接交,還是等明年匯算清繳時(shí)再用以前年度調(diào)整來調(diào)。
老師,企業(yè)年度匯算清繳時(shí)招待費(fèi)調(diào)增了,不涉及補(bǔ)交企業(yè)企業(yè)所得稅,我上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算年報(bào)的不一樣,需要調(diào)賬嗎
老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在哪張表里調(diào)整
老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是必須要調(diào)整呢,我去年匯算時(shí)好像都沒調(diào)
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


那是要前去修改報(bào)表了,去年業(yè)務(wù)招待費(fèi)466213.48元,按60% =279728.09、按收入2799051.24*千分之五=13995.25元,按孰低原則是否只要填寫表A105000第15欄賬載金額寫466213.48元,稅收金額寫13995.25元,差額交稅對吧?
是的,就是那樣處理的哈
那表A105010要改嗎填哪個(gè)數(shù)
按你重新計(jì)算的填數(shù)字就是了
那為什么系統(tǒng)不能全申報(bào)呢?
涉及到招待費(fèi)的表都要修改
表A105010稅收金額是填寫孰低金額13995.26元對吧
是的,就是填那個(gè)稅收金額。