您好,這個(gè)是不需要的哈
因上年業(yè)務(wù)招待費(fèi)年度匯算清繳時(shí)調(diào)增了860元,今年的匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表或做帳時(shí)要怎么處理。
老師,請問我小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我有業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增和其他項(xiàng)目調(diào)增。這樣我的利潤就增加了。我是不需要調(diào)賬了是吧?那我的年報(bào)還需要改嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)里有業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果調(diào)增后,是不是要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,還是在調(diào)增后,利潤是負(fù)數(shù),也不需要補(bǔ)繳
老師,企業(yè)年度匯算清繳時(shí)招待費(fèi)調(diào)增了,不涉及補(bǔ)交企業(yè)企業(yè)所得稅,我上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算年報(bào)的不一樣,需要調(diào)賬嗎
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳完成后,調(diào)整了視同銷售收入、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣宣費(fèi)的調(diào)減,這時(shí)候需要調(diào)整22年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)偅謹(jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?