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老師去年的報關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報也顯示了本期認證本期未申報抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒退下來,今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報表要更正嗎?

2025-08-16 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-16 08:51

你好,這個你做了進項認證了嗎 你填入進項轉(zhuǎn)出就可以了。

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快賬用戶9245 追問 2025-08-16 08:55

已經(jīng)認證了,老師是純外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷的。

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齊紅老師 解答 2025-08-16 08:59

你好,你如果放棄退稅,要看下稅務(wù)局是不是要求視同內(nèi)銷。如果放棄退稅,但是可以免稅的話。你不申請退稅就行。

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快賬用戶9245 追問 2025-08-16 08:59

那我2025年放棄退稅,更正哪個屬期的增值稅申報表。

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齊紅老師 解答 2025-08-16 09:00

你好,是更正2月份的申報表

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快賬用戶9245 追問 2025-08-16 09:02

去年已經(jīng)做了退稅申報,退稅款沒下來,出口退稅科的老師說要在中天易稅云平臺做長期未申報退稅確認,提供增值稅申報表。

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齊紅老師 解答 2025-08-16 09:03

老師這邊沒有在這個軟件上操作。 這種,老師建議你直接去大廳處理,那里也有電腦。有需要操作的,讓他們現(xiàn)場教你。這樣更好

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快賬用戶9245 追問 2025-08-16 09:04

意思是退稅款沒退,不要這筆退稅款了,賬務(wù)上和報表上怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2025-08-16 09:05

你好,你賬上應(yīng)該也沒有做退稅的分錄。不用做就行了。

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快賬用戶9245 追問 2025-08-16 09:08

好的老師謝謝您,辛苦您了。

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齊紅老師 解答 2025-08-16 09:08

你好,不用客氣的了。

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親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
你好,當時這個開發(fā)票了嗎?如果開了你在這個月開負數(shù)發(fā)票,然后下一個月填寫負數(shù)銷售額 做以前年度損益調(diào)整需要匯算清繳這筆收入納稅調(diào)減
2025-06-05
你好好,免稅就不需要在出口退稅系統(tǒng)申報的,
2021-05-18
同學(xué)你好 直接去稅局大廳填寫
2022-03-09
同學(xué)你好 是的,如果報完增值稅后還在申報期內(nèi),可以直接在退稅系統(tǒng)中進行退稅申報。但是,需要注意的是,退稅申報必須在下個月的征期內(nèi)完成,否則會被視為逾期申報。因此,如果當月無法完成退稅申報,需要提前做好規(guī)劃,確保在次月的征期內(nèi)完成申報。
2023-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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