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在所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費沒有超過營業(yè)收入的0.5%時還要納稅調(diào)整嗎?

2022-07-16 13:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-16 13:47

您好,還有實際發(fā)生額的605ne1

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快賬用戶7048 追問 2022-07-16 13:51

老師,是不是要么按發(fā)生額的60%扣除,要么營業(yè)收入0.5%兩者選對我們有利的其一就行了

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齊紅老師 解答 2022-07-16 13:52

嗯對,是這個意思的

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快賬用戶7048 追問 2022-07-16 13:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-16 13:55

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您好,還有實際發(fā)生額的605ne1
2022-07-16
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。所得稅,工費經(jīng)費,職工福利費,招待費等這些費用可能會涉及到納稅調(diào)整
2022-01-13
你好,你這樣理解是可以的
2022-05-15
你好,是的,就是這樣子的,匯算清繳的時候才調(diào)
2024-04-12
你好,這個只能在當年做納稅調(diào)整
2023-12-21
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