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老師,請問2023年匯算2022年度清繳時業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增了40000,2023年做了補繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調(diào)整報表呢?

2024-04-16 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-16 14:25

你好,這筆以前年度損益調(diào)整,需要從2023年的報表期初數(shù)調(diào)整,如果已經(jīng)調(diào)整報表了,就不用再做調(diào)整報表。

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你好,這筆以前年度損益調(diào)整,需要從2023年的報表期初數(shù)調(diào)整,如果已經(jīng)調(diào)整報表了,就不用再做調(diào)整報表。
2024-04-16
你好 不需要的哈 這個是不影響的哈 可以按照22年匯算之前的數(shù)據(jù)寫23年期末數(shù)據(jù)的哈
2024-04-16
你好,第一個多做了的需要納稅調(diào)增,第二個這個具體的是調(diào)整什么的。12月份的財務(wù)報表不用修改。
2023-05-11
你好,不需要修改的,之前的不用動
2023-02-08
你好;是的; 要修改你們增值稅申報表和年報的??
2023-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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