你好,要知道你單位與關(guān)聯(lián)方的購銷情況,才知道數(shù)據(jù)是否正確的。
@小菲老師,麻煩老師這邊幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝啦 那增值稅稅額是取不含稅的銷售額的3%對嗎?如果現(xiàn)金和微信的收入是1萬的話,那增值稅的稅額是1萬*3%=300元嗎?
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),屬于免增值稅的,但是需要按季度申報增值稅和企業(yè)所得稅,如果用稅控盤開票了以后,開票的銷售額應(yīng)該填寫在那一欄? 不知道填寫在這一欄對不對,麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,我用T+做賬,把進(jìn)銷存數(shù)據(jù)輸入進(jìn)去,進(jìn)銷存里面的配送金額是用成本配送出去,但退貨回來,成本金額和配送出去的成本不一樣,(進(jìn)出庫的進(jìn)貨單喝退貨單是系統(tǒng)生成的,設(shè)置有先進(jìn)先出,我就是要調(diào)整,不知道怎么調(diào)整,麻煩老師指點一下,謝謝
有關(guān)聯(lián)的企業(yè),臺灣那邊,銷售金額是4927698.27.購入金額是55090689.7,數(shù)據(jù)填寫如下,不知道對不對,麻煩幫忙指點一下,謝謝老師
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個收入是這樣入了:借庫存現(xiàn)金10000 貸主營業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點下,謝謝。那個收入是不含稅收入,到時沒有記上銷項稅額,假如在今年度補(bǔ)上借應(yīng)交稅費—銷項10 貸利潤分配—未分配利潤10.那個應(yīng)交稅費—銷項不平數(shù)的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
老師企業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有電影制片,電影放映需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費?
老板個人幫其他公司代付的培訓(xùn)費,現(xiàn)在對方還款打到老板公司賬戶上來了,怎么做賬?
3-6月資產(chǎn)負(fù)債表是看6月,利潤表本月看3-6月,本年累計看全年是嗎?
我們公司為銷售東西,中國鐵路給我們拉貨,比如支付運費1元,印花稅0.5元,中國鐵路給我們公司開具運費發(fā)票價稅合計1元,備注印花稅0.5元,含印花稅合計1.5元,請問我印花稅怎么做賬。
他幫我們運垃圾,開了收據(jù)給我們,每個月400百,這個要幫他報個稅嗎
老師,個體戶申報稅,允許扣除的個人費用和其他扣除中投資者減除費用是不是填15000啊,因為是季度申報
老師你好!我想咨詢下,剛?cè)ッ嬖嚵艘患掖碛涃~公司(公司四月份剛成立),要求要掛我的中級證書,會不會有風(fēng)險?
老師 退休人員5月入職的 也要加到公司的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)吧
國際運輸代理服務(wù),正常業(yè)務(wù)流程:我方給國外客戶開票收錢,我方付給B,B付給A代理 狀況:因為某個代理的問題,產(chǎn)生平臺費,需要B墊款,A來解決 發(fā)票現(xiàn)狀:A給B開票,B給我方開票,我方無法給國外客戶全額開票,因為這個錢最后A會退回來 我方希望:A給B開票,B付錢解決問題。A會把錢退給B 發(fā)票難題:B表示若不開票給我方,B公司會認(rèn)為是墊款而非正常業(yè)務(wù),操作有困難;B希望A打款給我方,由我方付給B。而不是A退錢給B。我方擔(dān)心按現(xiàn)有流程會產(chǎn)生高額稅費。 該如何解決這個問題
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅賬務(wù)中外銷收入585萬元,大概需要多少的進(jìn)項發(fā)票,怎么計算
購銷情況已經(jīng)寫上去了
現(xiàn)在就是想知道這個表格還需要填別的數(shù)據(jù)嗎
你好,購銷情況的金額,都是正確的??
我就填寫了收入和成本,其他的不填寫是不是對的
你好,關(guān)聯(lián)購銷,費用那些都需要填寫的。