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請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅賬務(wù)中外銷收入585萬(wàn)元,大概需要多少的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)算

2025-07-01 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 17:38

585×13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷585=增值稅稅負(fù) 假設(shè)585是不含稅的

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快賬用戶6095 追問(wèn) 2025-07-01 17:41

老師,585萬(wàn)元是出口額,

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:42

這個(gè)月沒(méi)有內(nèi)銷的業(yè)務(wù)

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快賬用戶6095 追問(wèn) 2025-07-01 17:43

沒(méi)有,純出口

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:45

只要有留底就能退稅, 只不過(guò)是這個(gè)退稅金額不一樣, 如果你的留底小于585×13%,那退稅的金額就等于留底,如果是大于的話,那就是585×13%

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:45

看你自己想要退多少稅款

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快賬用戶6095 追問(wèn) 2025-07-01 17:46

老師。這是第一筆業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:47

你好,不管第一筆第二筆都是這么計(jì)算的呀,你想退多少稅款?如果你想退585× 13%,那你的留底你必須大于這個(gè)。 和第一筆第二筆沒(méi)有關(guān)系

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:47

因?yàn)樯a(chǎn)企業(yè)是免抵退,你需要計(jì)算,免抵退

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快賬用戶6095 追問(wèn) 2025-07-01 17:50

知道了老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:51

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶6095 追問(wèn) 2025-07-01 17:54

老師,是不是這樣,585萬(wàn)元*13%=760500元,進(jìn)項(xiàng)必須大于這個(gè)數(shù),就能退760500元

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:54

對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是

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快賬用戶6095 追問(wèn) 2025-07-01 17:55

非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-01 18:15

不用客氣,工作愉快

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585×13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷585=增值稅稅負(fù) 假設(shè)585是不含稅的
2025-07-01
就是說(shuō),你正常在你的電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,在附表二里面把這一部分進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出。如果說(shuō)你不退稅的話,這個(gè)你也是不能抵抗,你只要做轉(zhuǎn)出處理。對(duì)外銷售的發(fā)票是可以享受免稅的。
2020-12-02
同學(xué)你好。 適合免抵退政策,且屬于一般貿(mào)易的話。 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)部分 自動(dòng)會(huì)抓取數(shù)據(jù), 但是, 5%的加算抵扣,要自己算了填寫進(jìn)去
2025-04-21
申報(bào)時(shí)需填寫《增值稅納稅申報(bào)表》及《出口貨物勞務(wù)退(免)稅申報(bào)表》。先計(jì)算應(yīng)納增值稅為2萬(wàn)(13-11),再用出口銷售額乘以征稅率13%得出口退稅額6500元,出口免稅金額即為6500元。記得核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù),確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
2024-09-18
你好,同學(xué)。 出口是外銷,可以享受免稅并退稅的。 生產(chǎn)企業(yè),進(jìn)銷達(dá)不到必須一致,商貿(mào)企業(yè)才是一 致的。 這個(gè)根據(jù)你實(shí)際情況,沒(méi)有必須一致的比例。
2020-12-21
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