你好,那當(dāng)時(shí)是一張普通發(fā)票,而且是免稅的是不是?我給您個(gè)建議,不要再做調(diào)整的分錄了,因?yàn)樗旧硎敲舛惖?,,意義不太大,咱到2024年匯算清繳的時(shí)候,把那部分稅額做調(diào)增就行了,因?yàn)楸旧硭绻敲舛惖?,我們?yīng)該 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,其實(shí)是增加利潤(rùn)的,到時(shí)候調(diào)整一下對(duì)應(yīng)的金額就行了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 公司為小規(guī)模納稅人 在19年的12月的時(shí)候,當(dāng)月收入為3990元,當(dāng)月的增值稅為:116.21元,當(dāng)時(shí)在做免稅收入是,入錯(cuò)了借貸方向 借:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 116.21 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)116.21 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,那么我把錯(cuò)的這筆憑證沖紅后,該如何編寫(xiě)正確的分錄,因?yàn)樯夏甑臓I(yíng)業(yè)外收入在當(dāng)期就已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,沒(méi)有余額了,現(xiàn)沖紅后,營(yíng)業(yè)外收入有余額,如何才把它沖平?
各位老師,大家好,2022年小規(guī)模納稅人不是有普票免稅項(xiàng)目嗎,把提的那部分稅,在做賬務(wù)處理的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)售,貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣行不行呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個(gè)收入是這樣入了:借庫(kù)存現(xiàn)金10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費(fèi)怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點(diǎn)下,謝謝。
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個(gè)收入是這樣入了:借庫(kù)存現(xiàn)金10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費(fèi)怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點(diǎn)下,謝謝。那個(gè)收入是不含稅收入,到時(shí)沒(méi)有記上銷(xiāo)項(xiàng)稅額,假如在今年度補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)10 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)10.那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)不平數(shù)的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,那個(gè)應(yīng)交增值稅不平的。我登了那個(gè)在借方,賬簿就一直有那個(gè)科目和金額
2021年度的,不是2022年免稅的。那時(shí)候還是1%。這個(gè)是未開(kāi)票收入,也是收入。只是不用開(kāi)票
你好,但是您不是說(shuō)那個(gè)一開(kāi)始那個(gè)分錄就沒(méi)有寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?怎么又登記在賬上了呢?
是沒(méi)有寫(xiě),假如按你建議寫(xiě)上了,那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)怎平數(shù)?
好,一開(kāi)始沒(méi)寫(xiě)這個(gè)分錄,那咱賬本上就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)科目的余額,你的意思是您有一筆分錄沒(méi)寫(xiě),然后之前還有的分錄是寫(xiě)了,但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),是這么一個(gè)意思嗎?如果是這樣的話(huà),你直接今年正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營(yíng)業(yè)外收入,不要再牽扯到調(diào)整了。
不是,就是這個(gè)收入。按老師建議寫(xiě)那個(gè)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)在借方,這個(gè)數(shù)最后要平數(shù)無(wú)?
你好,就不要再寫(xiě)分錄了,因?yàn)樵賹?xiě)分錄不好平賬了,直接按照我說(shuō)的匯算清繳的時(shí)候按照那個(gè)稅款的金額做納稅調(diào)整就可以了。
老師,怎調(diào)整?納稅調(diào)整也是費(fèi)用累的調(diào)整
老師,能抽個(gè)時(shí)間回復(fù)嗎
打開(kāi)那個(gè)納稅調(diào)整表,在那個(gè)四十五行有個(gè)其他,在那里填上一個(gè)這個(gè)稅額的金額就行了,不用做賬。