可以的,借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,你這個是需要交稅還是不交?
老師,請問下,小規(guī)模納稅人,超市。收銀員文當日銷售款 應(yīng)交10034 實交10000 然后34做報銷處理 我直接做的分錄是: 借:庫存現(xiàn)金10000 營業(yè)外支出34 貸:主營業(yè)務(wù)收入10034 這樣對嗎?
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-減免稅費 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費 借應(yīng)交稅費-減免稅費, 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費,減免稅費, 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對嗎?那應(yīng)交稅費增值稅具體數(shù)據(jù)是多少???按3%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
各位老師,大家好,2022年小規(guī)模納稅人不是有普票免稅項目嗎,把提的那部分稅,在做賬務(wù)處理的時候,借:應(yīng)交稅費-銷售,貸:營業(yè)外收入,這樣行不行呢,請各位老師指點一下,謝謝
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個收入是這樣入了:借庫存現(xiàn)金10000 貸主營業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點下,謝謝。
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個收入是這樣入了:借庫存現(xiàn)金10000 貸主營業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點下,謝謝。那個收入是不含稅收入,到時沒有記上銷項稅額,假如在今年度補上借應(yīng)交稅費—銷項10 貸利潤分配—未分配利潤10.那個應(yīng)交稅費—銷項不平數(shù)的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報表哪里
請問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費用。
請問污水處理費入什么科目,是否跟水費一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價毛利定多少可以實現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個減免金額視作客戶的收益么
請問老師題504選C怎么不對
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
不用交稅,但那個收入是不含稅收入,無知怎入數(shù)?
借應(yīng)交稅,非應(yīng)交增值稅,貸利潤分配,未分配利潤,你看一下當時的政策稅率是多少?