你好,同學,可以這樣做的啊
老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應交稅金-應交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應該再做一個分錄 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-轉出未交增值稅?再銀行支付嗎?
老師,請問下,小規(guī)模納稅人,超市。收銀員文當日銷售款 應交10034 實交10000 然后34做報銷處理 我直接做的分錄是: 借:庫存現(xiàn)金10000 營業(yè)外支出34 貸:主營業(yè)務收入10034 這樣對嗎?
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進行賬務處理? 借:應收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應收賬款(未開票) 這樣做對嗎?可是這樣做最后會減少利潤,在匯算時做納稅調增?
老師您好,這個我們是銷售眼鏡的,通過銀行存款收到的款項,請問這個分錄應該怎么做? 借銀行存款2465.12 借財務費用手續(xù)費14.88 貸主營業(yè)務收入2480 還是直接凈收入金額, 借銀行存款2465.12, 貨主營業(yè)務收入2465.12
上海一網(wǎng)通辦里,個人股權變更一件事中, 上傳《股權原值及合理費用證明材料》,請問股東為認繳還沒實繳,這個股權原值證明材料是什么?自然人之間轉讓沒什么費用,這個合理費用證明材料怎么填?
老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預收賬款科目了, 當時因為少資料出口也沒退稅, 現(xiàn)在怎么把預收賬款余額平賬呢
老師,您好!請問 企業(yè)收到股東投入的專利技術入股,一共12項評估2500萬元,請問入賬無形資產(chǎn)需要按每個專利名稱分攤金額入賬嗎?
請問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時,收入和成本分別是調增還是調減?謝謝!
老師請問下公司購買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個發(fā)票是開銷售不動產(chǎn),還是一部分開銷售不動產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
配備操作人員的建筑施工設備出租符合簡易征收中的清包工方式提供提供建筑服務嗎
我這邊有一家公司,23年12月的時候有一筆四百多萬的暫估,然后24年5月回了兩百多萬的發(fā)票進來,還有兩百多萬就需要調出來交稅,請問各位老師這個分錄怎么調呀?我現(xiàn)在怎么調未分配利潤都對不上
10萬增值稅專票,13個點客戶承擔10個點我們承擔3個點。進項10萬開專票,供應商讓我們承擔10個點,這樣我們是賺了還是虧了
老師好,服務商開給我的專票被稅務局要求做進項轉出,我要求服務商退回我進項轉出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他,請勿重復接單
報年報,需要調整的費用,比如工資等怎么調整