你好,應(yīng)納稅所得額來(lái)彌補(bǔ)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列,這個(gè)是調(diào)整之后的利潤(rùn)。
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)說(shuō)法正確嗎
老師,本年盈利,以前年度虧損,季度所得稅是自動(dòng)彌補(bǔ)以前虧損嗎?還是得匯算清繳彌補(bǔ)?
請(qǐng)問(wèn)2022年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ),還是用2022年的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)?
請(qǐng)問(wèn)2022年匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)還是用2022年的應(yīng)納稅所得額來(lái)彌補(bǔ)? 季度預(yù)交申報(bào)時(shí)怎么看著是用利潤(rùn)額來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳彌補(bǔ)虧損,是用應(yīng)納稅所得額來(lái)彌補(bǔ)嗎?以前年度的虧損是指的利潤(rùn)額還是應(yīng)納稅所得額?
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬(wàn),實(shí)際認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問(wèn)的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來(lái)的也不一樣
小規(guī)模納稅人開(kāi)電子普票,每個(gè)季度30萬(wàn)的免增值稅銷售額,可以頂額30萬(wàn)去開(kāi)票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問(wèn)問(wèn),以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問(wèn)一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒(méi)有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
就是說(shuō)以前年度的虧損是指的以前年度的應(yīng)納稅所得額對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
我是想問(wèn)以前年度的虧損是以前年調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額計(jì)算出來(lái)的利潤(rùn)對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的正確的就是你主表里面的調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額。