是調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額。
2022年度未做企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年第一季度可以用2022年度虧損彌補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)教下,2021年,2022年度都虧損的,2023年一季度是盈利的,如果2022年的所得稅匯算清繳還沒(méi)完成,申報(bào)2023年1季度的所得稅預(yù)繳表時(shí)能用以前年度來(lái)彌補(bǔ)虧損嗎?
2022年匯算清繳已做,有虧損,2023年一季度有盈利,可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎?
請(qǐng)問(wèn)2022年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ),還是用2022年的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)?
請(qǐng)問(wèn)2022年匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)還是用2022年的應(yīng)納稅所得額來(lái)彌補(bǔ)? 季度預(yù)交申報(bào)時(shí)怎么看著是用利潤(rùn)額來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來(lái)減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動(dòng)成本不等于變動(dòng)成本? 目標(biāo)利潤(rùn)為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為