同學您好,你好,可以的, 沒問題?????

你好:老師,我上個月的固定電話費有一部分在對公帳戶中扣除了,一部分是出納拿現(xiàn)金存進電信在電信帳戶中扣除了,但是電信發(fā)票匯總開-起了,兩個部分現(xiàn)要如何做帳?
你好老師:我們帳上3號代扣電話費,發(fā)票要下個月才能拿,這樣會計科目怎么寫
老師:你好,我們這個月代扣電信話費,要兩個月后拿到專票,現(xiàn)在記帳寫:借:預(yù)付帳款一電話費,貸:銀行存款
你好:老師:我們是一般納稅人,我4月時付了一筆機械服務(wù)費借預(yù)付帳款1萬,貸:銀行存款,我5月收到電子普通發(fā)票,42074.48元,我于5月支付了尾款32074.48元,我現(xiàn)在要如何記會計帳?
你好老師:我們2、4、6月預(yù)付了每個月租金8293元共24879元辦公場所房租費,當時借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到專票23694.29,稅額1184.72,共24879元會計如何做帳
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?