借管理費(fèi)用貸銀行存款,下月來了發(fā)票直接貼上就可以

你好,老師,今天月末盤點(diǎn),有一個(gè)供應(yīng)商我們25日付款了,但要3月1日才到貨,發(fā)票也是3月份到,這個(gè)怎處理,暫估入庫先嗎?會(huì)計(jì)科目呢?這批貨的單價(jià)數(shù)量我們是知道的
你好老師,我們是民非組織,這個(gè)月組織了會(huì)員培訓(xùn),培訓(xùn)期間的餐費(fèi)這個(gè)月付不了,要到下個(gè)月才能支付!發(fā)票都已經(jīng)拿到了!到月底了這個(gè)費(fèi)用我要怎么處理?
老師,我們以前會(huì)計(jì)做賬,我們以前在稅務(wù)局代開專票,稅務(wù)局直接扣稅款,我們會(huì)計(jì)拿到發(fā)票后計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后拿到交款回單,他又做成,借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,已交稅金,貸銀行存款,我覺得他這樣做科目有問題。要么就是拿到發(fā)票計(jì)提已交稅金,然后交的時(shí)候就沖已交稅金,要么你計(jì)提銷項(xiàng)稅額,交時(shí)候沖銷項(xiàng)稅額,這樣才對。老師你幫我看下我理解對不對
老師:你好,我們有一個(gè)員工本月7日上班,25日辦了離職,她社保這個(gè)月也扣了,25號(hào)當(dāng)天我在對公帳戶劃給她個(gè)人帳戶工資,那她一個(gè)人工資這個(gè)月發(fā),會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
老師:你好,我們有一個(gè)員工本月7日上班,25日辦了離職,她社保這個(gè)月也扣了,25號(hào)當(dāng)天我在對公帳戶劃給她個(gè)人帳戶工資,那她一個(gè)人工資這個(gè)月發(fā),會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適


老師:我?guī)ど蟿澚艘还P購買安全頭盔盔和安全服的費(fèi)用怎么寫分錄
安全頭盔盔和安全服是車間使用嗎?
是工地使用
借成本就可以的這個(gè)
會(huì)計(jì)分錄也是借管理費(fèi)用,貸銀行存款?
不,借你們的成本類科目