你好意思是工資怎么計提的呢?
老師,我想問一下我們上個月一個員工的社保公司部分300,個人繳納100,公司已經(jīng)都交過了,但是我們這個月5號發(fā)上個月的工資,這個員工3月31日離職了,這個月沒有工資,但是有350的績效可以抵扣,這個帳我要怎么做呢?
老師,我想問一下我們上個月一個員工的社保公司部分300,個人繳納100,公司已經(jīng)都交過了,但是我們這個月5號發(fā)上個月的工資,這個員工3月31日離職了,這個月沒有工資,但是有350的績效可以抵扣,這個帳我要怎么做呢?
老師:我們公司2月7日開業(yè),也是第一天正式上班,每周工作日周一至周六全天,員工2月25日辭退了,她的工資為3800元,那要發(fā)她的工資為:3800除于24乘于17=2691.67元,2691.67-388.23(個人扣除社保部分) =2303.44元對嗎?謝謝你,
老師:我們公司2月7日開業(yè),也是第一天正式上班,每周工作日周一至周六全天,員工2月25日辭退了,她的工資為3800元,那要發(fā)她的工資為:3800除于28乘于19=2578.57元,2578.57-388.23(個人扣除社保部分) =2190.32元對嗎?謝謝你,
老師:你好,我們有一個員工本月7日上班,25日辦了離職,她社保這個月也扣了,25號當天我在對公帳戶劃給她個人帳戶工資,那她一個人工資這個月發(fā),會計分錄要怎么寫?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
我當月發(fā)也要計提嗎
對,做賬一般都是集體一下的
那我可以和下個月發(fā)的員工一起月底做計提嗎?只是她一個人我這個月先公轉私,其余的下個月到發(fā)工資時才取現(xiàn)發(fā)給他們?
嗯,沒問題,可以這么操作
老師:如上圖:我今天做了計提3月的工資借:管理費用-管理人員職工薪酬,19684.62元,貸:應付職工薪酬19684.62元。2月社保計提借:管理費用一社會保險3166.52元,貸:應付職工薪酬-應付社保費3166.52元。繳納2月社保費借:應付職工薪酬-應付社保費3166.52元,借:應他應收賬款-社會保險費(個人部分)1552.92元,貸:銀行存款4719.44元。今天對公帳戶轉了一筆款2096.39元工資給個人帳上,我這筆分錄要怎么填?
借應付職工薪酬貸,銀行存款。
這個員工就是這個月發(fā)的話,其他應付款員工個人社保那個數(shù)還是下個月發(fā)其他人時才寫上對嗎
對,和其他人一起寫就行了
謝謝你了
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