你好意思是工資怎么計提的呢?

老師,我想問一下我們上個月一個員工的社保公司部分300,個人繳納100,公司已經(jīng)都交過了,但是我們這個月5號發(fā)上個月的工資,這個員工3月31日離職了,這個月沒有工資,但是有350的績效可以抵扣,這個帳我要怎么做呢?
老師,我想問一下我們上個月一個員工的社保公司部分300,個人繳納100,公司已經(jīng)都交過了,但是我們這個月5號發(fā)上個月的工資,這個員工3月31日離職了,這個月沒有工資,但是有350的績效可以抵扣,這個帳我要怎么做呢?
老師:我們公司2月7日開業(yè),也是第一天正式上班,每周工作日周一至周六全天,員工2月25日辭退了,她的工資為3800元,那要發(fā)她的工資為:3800除于24乘于17=2691.67元,2691.67-388.23(個人扣除社保部分) =2303.44元對嗎?謝謝你,
老師:我們公司2月7日開業(yè),也是第一天正式上班,每周工作日周一至周六全天,員工2月25日辭退了,她的工資為3800元,那要發(fā)她的工資為:3800除于28乘于19=2578.57元,2578.57-388.23(個人扣除社保部分) =2190.32元對嗎?謝謝你,
老師:你好,我們有一個員工本月7日上班,25日辦了離職,她社保這個月也扣了,25號當天我在對公帳戶劃給她個人帳戶工資,那她一個人工資這個月發(fā),會計分錄要怎么寫?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
我當月發(fā)也要計提嗎
對,做賬一般都是集體一下的
那我可以和下個月發(fā)的員工一起月底做計提嗎?只是她一個人我這個月先公轉(zhuǎn)私,其余的下個月到發(fā)工資時才取現(xiàn)發(fā)給他們?
嗯,沒問題,可以這么操作
老師:如上圖:我今天做了計提3月的工資借:管理費用-管理人員職工薪酬,19684.62元,貸:應付職工薪酬19684.62元。2月社保計提借:管理費用一社會保險3166.52元,貸:應付職工薪酬-應付社保費3166.52元。繳納2月社保費借:應付職工薪酬-應付社保費3166.52元,借:應他應收賬款-社會保險費(個人部分)1552.92元,貸:銀行存款4719.44元。今天對公帳戶轉(zhuǎn)了一筆款2096.39元工資給個人帳上,我這筆分錄要怎么填?
借應付職工薪酬貸,銀行存款。
這個員工就是這個月發(fā)的話,其他應付款員工個人社保那個數(shù)還是下個月發(fā)其他人時才寫上對嗎
對,和其他人一起寫就行了
謝謝你了
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