你好;? 那你就掛科目 。 比如 借 費用- 培訓費等 貸? 其他應付款 ;? ?下個月支付:借其他應付款貸銀行存款??
老師您好,我們是非營利組織機構,我們這邊有項業(yè)務,我們是貨和發(fā)票一起收到了,但是付款放在了下個月,這個會計分錄要怎么做呢
你好老師,我們是民非組織,這個月組織了會員培訓,培訓期間的餐費這個月付不了,要到下個月才能支付!發(fā)票都已經(jīng)拿到了!到月底了這個費用我要怎么處理?
老師,下午好,我這邊是一個民辦非企業(yè)單位 職業(yè)技能培訓中心,就是有叉車培訓,壓容器培訓這些的,3月份有2張發(fā)票都是購買的飲料,一張發(fā)票5000多,但是支付是7月份才銀行支付的,那現(xiàn)在我做賬是怎么做賬?做什么費用好?公司說是給學員的。
你好 我想問一下 老師 我們公司請了一位阿姨給員工做飯,平時買食物,在超市開了發(fā)票,做怎么科目最好,還要我們公司每個月要組織員工到外面聚餐開了發(fā)票,費用有時1000元左右,怎么賬務處理呢?
老師,我們是社會組織,24年收到的一些評審費和培訓費沒來得及開票,但是成本已經(jīng)付出去了,明年開出的話沒有成本,這個怎么操作比較合適呢
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
那就是這個費用月底要計提對吧!
你好;是的。? ?這樣 計提就行了。?
那如果這個餐費,有員工已經(jīng)付給餐館了,但賬上沒錢這個月不能給員工報銷,這個也要計提嗎?
你好;? ? ? 可以的。 可以計提的??
分錄和上邊的一樣吧!
你好; 是的分錄是一樣的??