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你好老師,我們是民非組織,這個月組織了會員培訓,培訓期間的餐費這個月付不了,要到下個月才能支付!發(fā)票都已經(jīng)拿到了!到月底了這個費用我要怎么處理?

2021-11-29 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-29 14:23

你好;? 那你就掛科目 。 比如 借 費用- 培訓費等 貸? 其他應(yīng)付款 ;? ?下個月支付:借其他應(yīng)付款貸銀行存款??

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快賬用戶4287 追問 2021-11-29 14:24

那就是這個費用月底要計提對吧!

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齊紅老師 解答 2021-11-29 14:26

你好;是的。? ?這樣 計提就行了。?

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快賬用戶4287 追問 2021-11-29 14:28

那如果這個餐費,有員工已經(jīng)付給餐館了,但賬上沒錢這個月不能給員工報銷,這個也要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-29 14:29

你好;? ? ? 可以的。 可以計提的??

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快賬用戶4287 追問 2021-11-29 14:31

分錄和上邊的一樣吧!

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齊紅老師 解答 2021-11-29 14:32

你好; 是的分錄是一樣的??

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你好;? 那你就掛科目 。 比如 借 費用- 培訓費等 貸? 其他應(yīng)付款 ;? ?下個月支付:借其他應(yīng)付款貸銀行存款??
2021-11-29
您好, 1、企業(yè)支付12萬時 借:管理費用-職工教育經(jīng)費? 3.6 ? ? ? ?其他應(yīng)收款? 8.4 ? 貸:銀行存款? 12 2、員工支付12萬時 借:?銀行存款? 12 ? 貸:其他應(yīng)收款? 8.4 ? ? ? ? 其他應(yīng)付款? 3.6 3、收到發(fā)票報銷 借:?其他應(yīng)付款? 3.6 ? 貸:銀行存款? 3.6
2020-11-25
這個是員工自己承擔的,從工資里扣。然后那就不能給公司開發(fā)票了,是給個人開發(fā)票。 單位墊付時 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 發(fā)工資的時候扣回來 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2024-01-11
你好,借庫存商品等 貸應(yīng)付賬款
2021-01-11
你好,在24年做無票收入
2025-01-10
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