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Q

工資表中給員工少扣了個稅導致工資多大了一百多,申報的是按照正確的申報的,這種怎么賬務處理呢老師

2023-05-11 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-11 20:57

你好 這個金額差的不會很多,你在下一期多扣回來就可以的

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快賬用戶6081 追問 2023-05-11 21:02

那我在賬務處理的時候在借方借記其他應收款嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-11 21:03

可以的,你放到其他應收款的

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快賬用戶6081 追問 2023-05-11 21:04

借:管理6000 貸:薪酬6000 借:薪酬6000 借: 其他應收款100 貸:銀行5900 這樣嗎

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快賬用戶6081 追問 2023-05-11 21:08

借:管理6000 貸:薪酬6000 借:薪酬6000 貸: 其他應收款100 貸:銀行5800 貸:個稅100 這樣嗎老師

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快賬用戶6081 追問 2023-05-11 21:13

然后下期扣除時直接是從計提職工薪酬中扣除還是在實際發(fā)放時扣除呢老師

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齊紅老師 解答 2023-05-11 21:34

可以的,你通過應付職工薪酬來過渡的

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快賬用戶6081 追問 2023-05-11 21:36

那下期扣除賬務處理怎么處理呢,我現(xiàn)在就是卡在這分錄始終有問題

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齊紅老師 解答 2023-05-11 21:44

你下一期多扣100啊啊

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快賬用戶6081 追問 2023-05-11 21:49

下期扣除時直接是從應發(fā)工資扣100嗎,還是假如工資表中的扣款合計社保公積金個稅200然后再加上一個上期少扣的100嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-11 21:51

你下一期多扣100啊啊

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你好 這個金額差的不會很多,你在下一期多扣回來就可以的
2023-05-11
同學,您好,別管這個,直接修改下期工資,總累計對上就可以了
2020-10-20
同學你好 按照原先錯誤的金額計提,2月再紅沖
2023-02-08
同學你好,工資數(shù)據(jù)計算有錯誤,建議沖銷原來憑證分錄,重新做一筆正確的分錄憑證。
2021-01-07
同學您好,這部分您下個月申報的時候要更改過來的。多交的部分掛賬上處理
2020-12-31
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