你好 這個金額差的不會很多,你在下一期多扣回來就可以的
老師,請問工資表個稅多做了,實際申報金額比工資表少,多扣個稅的那個員工離職了?!現(xiàn)在要怎么處理!
老師 我5月給某個員工算工資時社保扣多了 多扣了幾百 工資發(fā)少了 個稅申報也是按錯誤的申報的 怎么弄
老師,請問我1月申報12月個稅的時候,發(fā)現(xiàn)公積金超上限扣除了,申報數(shù)據(jù)是正確的,但入賬工資表里面?zhèn)€稅少交計提了幾百,有的職工公式錯了,又多計提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務不調(diào)整,1月做工資表計提時再怎么調(diào)?
老師,如果工資表上面扣員工的社保和醫(yī)保部分多扣了,申報個稅時是按臺賬實際申報的數(shù)去報還是按工資表上多扣的數(shù)報呢
1月一位員工工資多發(fā)放了,2月員工能將多收的工資退回來公司賬上。 咨詢了稅務局,申報1月個稅時能按照正確的申報(15日申報期截止)。 請問,1月賬務處理時,是按照原先錯誤的金額計提,2月再紅沖嗎? 還是直接按照正確的金額計提呢?
老師,3月份補了去年的收入,當時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務局監(jiān)控到了我們應該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負是多少。
老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務局下載APP是江蘇稅務嗎
老師掛幾個公司的應付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
那我在賬務處理的時候在借方借記其他應收款嗎
可以的,你放到其他應收款的
借:管理6000 貸:薪酬6000 借:薪酬6000 借: 其他應收款100 貸:銀行5900 這樣嗎
借:管理6000 貸:薪酬6000 借:薪酬6000 貸: 其他應收款100 貸:銀行5800 貸:個稅100 這樣嗎老師
然后下期扣除時直接是從計提職工薪酬中扣除還是在實際發(fā)放時扣除呢老師
可以的,你通過應付職工薪酬來過渡的
那下期扣除賬務處理怎么處理呢,我現(xiàn)在就是卡在這分錄始終有問題
你下一期多扣100啊啊
下期扣除時直接是從應發(fā)工資扣100嗎,還是假如工資表中的扣款合計社保公積金個稅200然后再加上一個上期少扣的100嗎
你下一期多扣100啊啊